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老師,我是高新技術企業,所得稅率是15%,在計提所得稅時候要按照25%計提還是15%?實際繳納分錄怎么做?次年退稅分錄怎么做?

2022-03-25 09:02
答疑老師

齊紅老師

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2022-03-25 09:03

你好; 按照你15%做計提即可 ;? 借所得稅費用貸應交稅費-應交企業所得稅 ; 繳納 :借??應交稅費-應交企業所得稅 貸銀行存款 。 你退稅是因為你們多繳納退稅的話 ;? 借銀行存款 貸?應交稅費-應交企業所得稅? ?; 借應交稅費-應交企業所得稅 貸以前年度損益調整;? 借?以前年度損益調整;? 貸利潤分配-未分配利潤? ?

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你好; 按照你15%做計提即可 ;? 借所得稅費用貸應交稅費-應交企業所得稅 ; 繳納 :借??應交稅費-應交企業所得稅 貸銀行存款 。 你退稅是因為你們多繳納退稅的話 ;? 借銀行存款 貸?應交稅費-應交企業所得稅? ?; 借應交稅費-應交企業所得稅 貸以前年度損益調整;? 借?以前年度損益調整;? 貸利潤分配-未分配利潤? ?
2022-03-25
您好! 填寫減免那個表,表A107041和A107040表
2022-01-06
你好 這個留抵,就不需要賬務處理了 在后續的A106000表里面體現的
2023-04-11
你好1;? 你現在是要退回所得稅的話; 你 這個沒有跨年做;? 借銀行存款 ; 貸應交稅費-應交企業所得稅; 借??應交稅費-應交企業所得稅貸所得稅費用 ; 你 滯納金之前也? 繳納了。做; 借銀行存款 貸營業外支出??
2023-05-09
你好,只需要對5萬做計提,扣繳分錄就是了
2021-01-15
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