你好您填寫沒有問題,是按您截圖這樣,
老師,我想問下個體工商戶核定征收增值稅填寫的數據可以?季度一共開具不含稅銷售額是422474.14
#提問#雙定戶(個體工商戶)增值稅及附加費申報表怎么填寫。1-3季度開具專票 不含稅銷售額51402.91 稅率3% 稅額1542.09 1-3季度開具普票 不含稅銷售額212376.24 稅率1% 稅額2123.76 核定銷售額 季度450000 150000*3=450000 核定稅額 季度13500 4500*3=13500
老師,我們是個體工商戶,現在小規模納稅人開具普通發票不是1%的點嗎?我想問一下小規模納稅人增值稅申報表中的未達起征點銷售額是填含稅銷售額除以1.03的數還是填含稅銷售額除以1.01的數呢?
老師,個體工商戶第一季度含稅銷售額443312元,開具3%征收率的增值稅專用發票金額合計361200(不含稅銷售額350679.61,稅額10520.39);開具1%征收率的增值稅專用發票金額合計63332(不含稅銷售額62704.95,稅額627.05);開具免稅金額發票18780,在增值稅申報時怎么填寫申報表
你好老師請問一下個體工商戶小規模定額征收,第一季度沒開票,也沒有銷售業務。為什么增值稅申報表核定銷售額和免稅銷售額要填呢?
可不可以幫我從GONE理論中的機會維度,分析一下新海宜進行財務舞弊的機會因子,分別從以下三個方面:內控環境方面、風險評估問題、信息與溝通問題
老師個體戶有罰款的,做賬時候不做營業外支出,然后申報經營所得個稅的時候也就不用調增了可以嗎
老師,收到的數電專票開票員是管理員,需要換票重開嗎?
老師,4月份紅沖2月份的發票了,2月份當時繳納增值稅了,4月份的增值稅受2月份增值稅的影響嗎
甲方有2000多不給付了,是做壞賬準備嗎?
老師您好,我因為24年1季度交了企業所得稅,但是我實際22.23年兩年虧損130萬, 現在匯算清繳要給我退稅,但是我害怕查賬,現在應該怎么調整合適呢
租期2024.2.1--2029.6.30(65個月)租金 310000元/年 月攤銷額23846.15 今年的房租因為大環境不好 重新談了 今天2025.4.29交了279000,按照權責發生制原則 3月份還是攤銷23846.15,現在賬務如何處理呢
老師 審計讓企業提供稅收繳款通知書,我想問一下這個通知書是什么?
老師你好!企業購入配件有自用有銷售的,自用視同銷售嗎
供應商開了發票,出納付款比發票金額多付了10元,這個賬務怎么處理?
那小規模納稅人小微企業增值稅是需要怎么申報呢,不超45萬應該填寫在哪一欄
沒有開專票填寫10欄就可以,個體戶填寫11行,超過核定額話,沒有超過是核定額填寫11行
超過核定額了,但是沒有超過季度不滿45萬,按照我截圖這樣填寫就可以?我們的核定額是298000
是的,可以的,這個是可以 你申報沒有問題
那我個體工商戶核定征收的個人經營所得填寫的對?下面附加稅要填寫?不含稅金額也是422474.14
您好,是對的,你寫的是沒有問題,附加稅不需要填寫。
老師,不是個體工商戶是小規模納稅人公司的話,我需要怎么申報增值稅,季度沒有超過45萬,分別怎么填寫
沒有開專票,填寫10欄就可以
開專票了,有的是代開有的是自己開具的怎么填寫兩個公司一個是代開一個是自己開具專票
開專票,填寫2行等于1行,開1%那這個對應1% 乘以2% 填寫減征額和減免表2.3.4列
老師我的不含稅普票金額是285802.94專票稅務局代開是12123.77這樣我應該怎么填寫,下面的稅額減免應該分別填寫那幾個數據
您好,主表第三欄刪除第一欄等于第二欄。
減征額,等于主表第一欄乘以2%填寫。要是開1%
你好10欄填寫,那這個對應下面是20欄填寫=285802.94*0.03
我普票金額是285802.94專票金額是12123.76小規模納稅人公司,我這么填寫可以?
您好,您填寫的沒有問題是對的。
這個是附加稅申報表我繳納增值稅一共是54.19這個表這么填寫可以?城市建設稅還需要再第一個減免性質那里面選擇減免政策?需要選擇那個呢
不需要填寫,你主表增值稅為0 ,你代開專票是不是交過城建稅,直接附加稅0申報
這個不是代開的是稅控盤開具的這么填寫可以?免稅性質還需要填寫?
是的,不填寫,這個城建稅不需要填寫,