你好 現(xiàn)在 如果已經(jīng)設(shè)置了。你現(xiàn)在 計(jì)入銷項(xiàng)稅去。 月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 去繳納即可; 等著下次建賬 記得讓軟件售后 給你 按小規(guī)模類型來建賬 ;這個(gè)是科目 系統(tǒng)設(shè)置導(dǎo)致的;
老師好,公司是小規(guī)模企業(yè)。第四季收入不超過30萬元,免繳增值稅。原來會(huì)計(jì)做賬分錄如下,出現(xiàn)“應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目余額為0元”,但“應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目借貸雙方都出現(xiàn)余額2912.62元”,請(qǐng)問以下分錄正確?如不正確,怎么更正? 12月開出銷項(xiàng)發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款-A公司10萬元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.38 ????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2912.62 第四季度免稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額2912.62 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入2912.62
公司是小規(guī)模,正常取得收入的增值稅。應(yīng)該是貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。但是軟件自帶了三級(jí)科目,就使用了銷項(xiàng)稅費(fèi)和減免稅款這兩個(gè)三級(jí)科目,收入增值稅之前都計(jì)入銷項(xiàng)稅費(fèi)了,想問下現(xiàn)在有什么糾正辦法嗎
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯(cuò)了,寫成了一般納稅人那種。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。 三級(jí)科目生成就無法更改。專票可以按這個(gè)分錄繳納(借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個(gè)銷項(xiàng)稅余額呢,因?yàn)槠掌痹鲋刀惷獾模?5w以內(nèi))
老師 我們是小規(guī)模 做收入的會(huì)計(jì)分錄 借方:應(yīng)收賬款-XX公司 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 可以嗎 小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)可以有三級(jí)科目“銷項(xiàng)稅額”哈
老師是這樣的,小規(guī)模納稅人因前期建賬設(shè)置了進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,有收入的月份銷項(xiàng)稅直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在想重新調(diào)整一下,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,應(yīng)交增值下有個(gè)減免稅額的二級(jí)明細(xì),現(xiàn)在還原不了怎么處理好些呢?
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個(gè)我有沒有必要分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費(fèi)用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉(cāng)庫(kù)帶辦公室一起的那種,我這個(gè)是做管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用好
老師好,什么是分賬系統(tǒng)
老師,勞務(wù)公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報(bào)中有利潤(rùn)情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個(gè)選項(xiàng),申報(bào)時(shí)怎么判斷是否享有呢?還是按默認(rèn)的來?
公司處置了一個(gè)運(yùn)輸設(shè)備(購(gòu)進(jìn)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的),怎么開發(fā)票。項(xiàng)目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計(jì)算,怎么申報(bào)?
老師,公開招標(biāo),四個(gè)供應(yīng)商,預(yù)算790萬,其他三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)差不多600多萬,有一家報(bào)價(jià)410萬,這家報(bào)價(jià)低的怎么才能證明合理性?
原來認(rèn)繳時(shí)間都很長(zhǎng),比如一個(gè)公司認(rèn)繳出資時(shí)間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實(shí)繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時(shí)間是按章程的認(rèn)繳時(shí)間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
經(jīng)營(yíng)所得稅的預(yù)繳納稅申報(bào)是季度的報(bào)表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對(duì)的
這個(gè)開的是普票 不需要繳納 所以要怎么操作呢 現(xiàn)在是 借:銀行 貸:主營(yíng)收入- 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 就沒有別的分錄了對(duì)嗎
?你好? ??借:銀行 貸:主營(yíng)收入- 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 ?借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 貸?? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸:營(yíng)業(yè)外收入?? 這樣做。 別又去做減免稅額??
可以再應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面三級(jí)科目新建一個(gè)小規(guī)模科目嗎,然后這樣 借:銀行 貸:主營(yíng)收入- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 貸:營(yíng)業(yè)外收入
你好 別去設(shè)置了。 你現(xiàn)在夠復(fù)雜了。? ? ?按我寫的處理;??
好的 那之前的銷項(xiàng)稅額和減免稅額怎么處理呢,因?yàn)槲沂杖胗?jì)提用的是銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外又用減免稅額,都有余額了,按正常小規(guī)模增二級(jí)科目應(yīng)交增值稅一借一貸最后是沒有余額的
?你好之前處理的? ?都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 二級(jí)科目去處理掉??
不好意思老師我看錯(cuò)了 我現(xiàn)在用的兩個(gè)三級(jí)科目 減免稅款 銷項(xiàng)稅款 不是一起用的這兩個(gè) 所以是平的沒有余額 是下邊這樣做的 最開始是減免稅款 后來一直改用的銷項(xiàng)稅款,把他當(dāng)做小規(guī)模二級(jí)用的 專票普票都用這個(gè)。 借:銀行 貸:主營(yíng)收入- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅款/減免稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅款/減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣可以嗎
?你好?可以的。可以這樣掛??
那結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入這步的摘要是寫結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款嗎?
?你好是的。摘要就這樣寫減免稅款??