你好 這個就得轉出處理的。這個是招待費了 ;而且還得報個稅的哦
1、賬上已經做了轉出的進項,但是發票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉出,沒有抵扣,申報表也是轉出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
你好老師,我們老板年初的時候以公司名義貸了100萬買設備,得了100萬的進項票,現在抵扣還剩30萬這樣,9月份來款個項目60萬,被老板挪去用了,年底了要匯算清繳了,老板想把錢還回來,拿30萬的設備票去抵扣,剩下30萬轉回給他,這樣可以么,會算利潤,扣企業所得稅么
去年老板購買了黃金14W,前會計做了交易性金融資產抵扣了進項稅,老板拿去送禮了,現在調整為其他應收,進項就轉出,那還可以去認證抵扣平臺抵扣把其他為認證抵扣的發票進項抵扣,用來抵扣這筆進項轉出的么?
老師 我們去年9月份認證了幾筆進項做進項轉出了 需要繳納增值稅滯納金什么的 今年5月拿進項留底抵扣以前的進項轉出產生的增值稅 我去年9月份實際產生的增值稅 由現在的進項抵扣了 那我去年9月份的增值稅怎么處理 放到今年5月份嗎
你好,老師!我們這月買的車,最近沒有開發票!做賬了計入固定資產了,然后進項稅沒有認證,計入應交稅費-應交增值稅/待抵扣進項稅額里了。是不是這樣就可以,不認證抵扣的時候就不用管也不用申報。什么時候認證抵扣的時候在轉出來就可以。現在不敢留底,所以不敢認證,但是還不能不做賬。
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
這個是怎么涉及到個稅了呢?那需要怎么處理才是完全的流程呢?這個發票是華潤商場開的,華潤的店鋪都是需要到這個華潤置業那邊開具發票,這個發票能入賬么?
?你好? ? ?你送那么多黃金給個人 就得報個稅的 。這個有20%個稅的;? ?
一下子就整不明白了,屬于公司的招待費,然后是應收領導的,那讓這個領導把這筆錢轉回來不可以么?
?你好? ? ? ? ? 那你們 如果 領導來承擔這部分的話可以 。但是你 以公司名義去贈送就得涉及個稅的。??
不是的 ,是個人送的。只是說開這個票回去抵扣的,但是這個個人的是不可以抵扣的,所以我才要把這個進項轉出來。
?你好 那就別去抵扣哈。 算是個人的? 。不是公司的別入賬到公司??
嗯嗯,好的,謝謝老師!
沒事的; 希望能幫到你??