同學(xué),你好 2個(gè)都要繳納
就是建筑行業(yè)的這個(gè)印花稅是以什么為計(jì)稅依據(jù)的,它是按照構(gòu)件材料的那個(gè)購銷合同的金額為計(jì)稅依據(jù)呢,還是按照這個(gè)工程的那個(gè)工程的那個(gè)合同項(xiàng)目為技術(shù)依據(jù)的呢,還是說這兩種都要交印花稅。
老師,小規(guī)模核了技術(shù)合同印花稅按次交的,這個(gè)稅是用什么作為交稅依據(jù)呢,是銷項(xiàng)開票數(shù)據(jù)嗎,
請(qǐng)問 我們這個(gè)沒有簽訂合同,就只是簽訂訂單。印花稅中規(guī)定應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款。那我繳納印花稅是以575.22算還是按照650算?
技術(shù)開發(fā)合同計(jì)提印花稅,就合同所載報(bào)酬金額的萬分之三計(jì)稅貼花。研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)不作為計(jì)稅依據(jù)。但對(duì)合同約定按研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)一定比例作為報(bào)酬的。應(yīng)按一定比例的報(bào)酬金額計(jì)稅貼花。 請(qǐng)問老師,這個(gè)研究開發(fā)費(fèi)用不算計(jì)提依據(jù)什么意思?什么費(fèi)用是研究開發(fā)費(fèi)用? 我司給客戶做藥品的“轉(zhuǎn)移研發(fā)”試驗(yàn),例如藥品A的技術(shù)合同金額是100萬,那我們不就是按照這100萬計(jì)提印花稅么?研究開發(fā)費(fèi)用指的是哪個(gè)環(huán)節(jié)呢?
請(qǐng)問印花稅計(jì)稅依據(jù)是簽訂的合同金額(技術(shù)合同類),為什么有些說法是根據(jù)開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)來計(jì)算印花稅計(jì)稅依據(jù),與大數(shù)據(jù)有出入還會(huì)提示數(shù)據(jù)有誤,我這邊直接按合同金額沒問題的呀
老師,董事,董事長,執(zhí)行董事,副董之間的關(guān)系以及區(qū)別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關(guān)聯(lián)交易么?
第三題的D選項(xiàng)為什么是錯(cuò)誤的
電商運(yùn)費(fèi)怎么算出我司的價(jià)格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現(xiàn)在通過協(xié)商進(jìn)行打折處理,實(shí)付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應(yīng)稅金5萬,賬務(wù)如何處理?
老師,我想這個(gè)10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統(tǒng)一啊
老師資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益嗎
稅收滯納金已經(jīng)包含在利潤總額里為什么還要加
收到實(shí)收資本繳納印花稅分錄
個(gè)體戶繳納了經(jīng)營所得怎么做會(huì)計(jì)分錄,老師