您好,按照5%的稅率填寫申報。
老師1月開票開1個點開錯成5個點,4月開了負數發票,,現在4-6月申報表我應該怎么填呢
一般納稅人上個月發票稅率開錯了,6個點的開成1個點的稅率了,打算這個月紅沖后再開出正確的發票,可是我這個月申報表怎么填寫?
小規模納稅人第二季度可以開0稅率發票,之前我在4月份開錯了發票,開成1個點,在6月份紅沖,重新開了0稅率的票,導致6月份收入為負數。是物流行業。我6月份要怎么做賬呢,怎么結轉成本,是外賬
1月份開票,有4張普票開錯了稅點開了3個點,申報增值稅時候增值稅申報表填的應納稅額是都是按1個點計算的,申報的,有沒有問題
有張差額發票,應該開5個點,但是開成了6個點,現在跨月了才發現,那我申報增值稅的時候應該怎么申報呢?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發現23年企業所得稅匯算表,把管理費用物業費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額
你好看錯了,您按照±相加的銷售額填寫申報。
申報表時,本期有個負數服務,貨物那欄是沒有加這種負數發票的收入金額
會提示一個本期不動產銷售額怎么處理
負數那欄在服務,不動產,無形資產那欄
你是小規模納稅人是吧?你就按照你開票的對應的稅率填寫在對應稅率的那一行銷售額里。比如你開5%的就填寫在5%稅率無形資產不動產不動產那一欄。
我開的是負數是服務
如果你5%只有負數沒有正數你需要去稅務局什么。
以前開了正數,交了稅
現在5%那一欄,你只填寫負數金額申報不能通過,所以你需要去稅務局去申報
這個最好不要到電子稅務局申報嗎?
比如你這個月5稅率的只有負數 ,這情況填寫在報表上不能自己報不能通過,就要去稅局報,
老師就是這樣
就是這個意思,你那一欄得填寫負數,你申報不能通過你可以試一下。
可以通過但是我怎么根據發票匯總表算我是不是交這么多稅呢
我的匯總表4月開票實際銷項-2826.44,5月銷項585.18,6月961.41元,怎么算不到交5千多稅額
你填寫負數金額就沒有多交稅。填寫正數金額才交稅呢。
把這一個季度開票的正數和負數都填寫上。正數減去負數的。就是你實際應該交稅的銷售額。
對不上,我發票匯總這個月正數實際銷項,3477.29再減負數銷項4757.14,這就不用交稅呀
我申報表最后計算交5千多稅
沒有超過45萬的。小規模有減免。填寫在第九行第十行17行和18行。
附表填2個點計算的減免額對嗎?,如果我能提交申報表就不用去稅務局報對嗎?
總的銷售額沒有超過四十五總的銷售額沒有超過45萬不填寫附表按照我上面說的填寫減免部分。
我這個顯示申報成功,稅款為負數,后面寫著往稅務局前臺辦理退抵稅
這就申報成功嗎?
你退出來看申報狀態是不是成功了然后退稅去大廳申請退稅