同學, 從業務實質出發的,從業務中來到業務中去,對于公司購買禮品贈送、招待客戶的行為,我們可以判斷是否在現場消費使用,比如購買煙酒茶葉等,用于現場招待了,那就應該計入業務招待費,如果購買煙酒茶葉等禮品直接用于贈送客戶了,那就要視同銷售。
請問,公司購進散裝茶葉,自己包裝成禮盒后銷售給客戶。比如一大盒里裝101小袋茶葉。當客戶面打開一小袋現場沖泡一袋客戶品嘗后再購買整袋。包裝禮盒價格也不便宜。請問,包裝禮盒費用應構成茶葉禮盒的成本,還是作為銷售費用好。如想分攤進成本,這樣計算對不對。如禮盒進價200元每個,內裝101袋茶葉,共20.2斤,每斤茶葉進價100元。那么茶葉禮盒成本就是2220元每盒,每斤茶葉成本109.9元。應分攤進成本好,還是進費用好。另外,如果從國外購進品牌服裝在國內銷售,國外購進的哪些票據可以作為成本稅前扣除。如果是委托代理機構代理報關進口的話,進口增值稅繳款書的納稅人是代理公司,那我們可以作為完稅憑證么?如不行,如何操作,謝謝
某農機廠2019年9月份發生下列業務: 1. 購入農機專用零件一批,取得增值稅專用發票,注明不含稅價款100000元。 2. 向小規模納稅人購入電吹風200個,取得稅務機關代開的增值稅專用發票一張,注明價款4000元,增值稅240元。 3. 將100個電吹風獎勵給職工作福利,100個作為禮品贈送給客戶. 4. 接受其他農機廠委托代加工農機一臺,對方提供材料價值4000元,本廠收取加工費2260元。 5. 銷售農機取得不含稅收入120000元。 要求:如果你是稅務會計,你能核算出該農機廠當期應繳納的增值稅稅額嗎?(寫出計算過程)
公司外購奢侈包包送客戶,有收到普票,請問這個算做業務招待費費,還是要視同銷售?另外需要處理個稅代扣代繳嗎?也不知道客戶的身份證信息之類的,如何處理?
購進吹風機一臺,三千多元的。送禮給客戶。請問是入招待費嗎????另外,這種需要禮同銷售,需要繳納增值稅嗎???
某農機廠2019年9月份發生下列業務:1.購入農機專用零件一批,取得增值稅專用發票,注明不含稅價款100000元。2.向小規模納稅人購入電吹風200個,取得稅務機關代開的增值稅專用發票一張,注明價款4000元,增值稅240元。3.將100個電吹風獎勵給職工作福利,100個作為禮品贈送給客戶.4.接受其他農機廠委托代加工農機一臺,對方提供材料價值4000元,本廠收取加工費2260元。5.銷售農機取得不含稅收入120000元。要求:如果你是稅務會計,你能核算出該農機廠當期應繳納的增值稅稅額嗎?
老師,剛剛還沒問完,那他和收款方掛往來,但是收款方是沖減和委托方的應付款啊
一般納稅人,銷售種子化肥。進項開進進項9個點的發票給我們,我們開出13個點的銷項出去,為什么對方能開9個點的發票給我?不是13個點呢?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
數電發票如何填寫備注欄
企業營業執照有過期嗎
老師,你好,請教一下電商個人支付寶收到的款,要怎么提現出來更安全,能直接到公司公賬上嗎?
老師,請問一下船運公司的救生衣和救生圈屬于勞保用品嗎?
A107020所得稅減免優惠明細表,項目名稱要怎么填,公司主要業務是水果種植
小規模納稅人,1-3月增值稅及附加稅1053.98,如何做賬務處理?
郭老師,多少金額以內的固定資產發票收到了可以不用折舊,可以一次性計入當期費用里?
如果視同銷售的話,會計分錄怎么做呢?
同學 借 銷售費用 貸 庫存商品 應交稅費
好的,謝謝
<請持續關注學習,請評分五分,共同學習進步>