同學你好,可能是原來匯算調增了利潤造成的。
老師,為什我們公司企業所得稅預交是彌補了所有虧損了,但是資產負債表未分配利潤還是負的是2萬元,稅務局預交企業所得稅A類報表上除了彌補了虧損的還盈利了1.4萬元呢
老師請問個問題,,我們勞務公司在2022年5月份做的年度企業所得稅匯算報告,2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業所得稅納稅調整表 調增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補虧損是正數 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補2021年的虧損32.68萬嗎?
企業22年匯算時已經把以前年度虧損彌補了,并且已經開始交所得稅了,為什么財務報表里未分配利潤還是負數?是報表錯了嗎,還是彌補虧損時需要調整?
老師,想問下以前年度是虧損的,資產負債表上的未分配利潤是負數,現在我們公司這個月盈利了,比如季度交企業所得稅的時候,他會自動彌補以前年度的虧損嗎,還是按照季度的盈利數來交多的稅
就是給別人銷售東西,現在別人對公轉100萬我,怎么樣能少交點稅
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請問老師,員工取得增值稅電子普通發票,個人名字抬頭,可以抵扣嗎?
公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,做的固定資產清理這個科目,最近之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
廖君老師在嗎?有問題咨詢一下
請問老師,員工開個人名字的航空發票能報銷享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請老師講解一下。
小規模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開普票免稅,如果有部分客戶要求開專票的話,還能開免稅嗎?小規模納稅人,可以給一部分客戶開普票,給一部分客戶開專票嗎?如果這樣開,這些本來可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會考過一門可以抵繼續教育嗎?
固定資產累計折舊到最后一個月,應該如何做賬,有凈殘值
我也是這里疑惑了那能調回來嗎
不知道怎么調賬
同學你好,可以調整回來的,便是需要到稅務局進行更正申報處理的。
可以在電子稅務局網上更正嗎
同學你好,一般情況下,不可以在電子稅務局更正的,但是各省市規定略有不同,具體以當地稅務局規定為準,穩妥起見,咨詢哪地稅務局,或者熱線電話12366確認一下,謝謝。
好的,謝謝
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。