同學 意思是你們企業的增值稅是核定征收的,如果和你開的發票額有沖突的,如果開票金額小于核定額的,按核定額申報,反之,按開票金額申報。
小規模納稅人申報增值稅時,有一欄是核定銷售額,而且自動有數字灰色的,無法修改,這個核定銷售額是什么意思?
老師 我們單位屬于個體工商戶 第一個季度沒有開過票 為什么申報增值稅的時候 他自動出現了一個不動產和無形資產銷售額717590塊 8毛五 核定應納稅額21527塊 7毛3 這個數是怎么來的呢 而且他還自動保存不了
打開個體戶經營所得定期定額申報列表里自動顯示出與增值稅及附加稅小規模申報表里面顯示的核定銷售額一樣的數字是按照這個數字直接提交申報嗎?
小規模納稅人,跨地區建筑工程,放棄優惠開具了增值稅專票3%,之后預繳增值稅,申報表上預交增值稅計算公式是 含稅銷售額/(1+0.01)*0.01 而不是含稅銷售額/(1+0.03)*0.01,且預繳金額灰色無法修改。我搜索預繳計算公式是含稅銷售額/(1+征收率)*預征率。這樣開3%專票的應該如何申報?
村集體中,項目尾款不需要支付,可以借記應付賬款,貸記收益分配—未分配收益嗎?還是借記應付賬款,貸記其他收入,當發現財政所和村集體就同一筆質保金,同時都有掛欠的情況下表示村集體重復掛欠了,銷賬可以借記應付賬款,貸記未分配收益嗎
老師公司固定資產選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會計處理方式是否與稅法一致,若會計做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調增。
老師,您好,請問一下我們公司要開房租違約金的發票,要怎么開呢
費用明細了有個汽車費用,交的車險還需不需要在設個車險的明細科目
新注冊的小規模公司,不能收專票嗎
老師好,由于開給客戶的票數量超出庫存數量,公司內部需要調賬,把那個多開數量調整出來,調賬期間可否開票,開票給其他個人?
請問老師,收到買贈的發票,應該如何入賬,發票內容是買電腦贈送打印機,電腦 金額 5000 稅額是650 打印機金額是 1000 稅額是130 折扣 -1000 稅額-130,那這贈送的打印機我應該如何入賬呢
老師客戶給我一個咨詢服務的結算單,13萬金額,(結算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開票7萬,6月開票5萬嗎
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
付某某打印1個點稅點款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個點稅點217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個點稅點37.70,1月份貨款827.1-付1個點稅點8.19合計稅點363.71元)(當時要求某某開票就談的是1個稅點開票)工商銀行 老師您好,這是買發票行為嗎?
增值稅還可以核定征收嗎?一共開了十幾萬的專票,未達起征點,也小于核定銷售額,怎么填申報表?
開了專票,是把金額填在未達起征點銷售額那一欄嗎?
同學 增值稅可以核定征收的,這個開票金額如果小于核定金額,是無法修改的。只能按灰色的默認數申報。
這個表怎么填寫呢
同學, 填未達起征點銷售額。
稅額怎么算的?按十幾萬還是核定的算?
稅額還是按核定的去計算的,系統自動計算的。
無論開的專票或普票都是填在未達起征點嗎?
不是的 同學 如果開的專票就是按你現在填的那個欄次。
專票為什么不能填在未達起征點?
同學, 專票對于小規模而言是不免征的,不超過45W免征指的是普票。
普票未達起征點,也是按核定的交增值稅嗎?
對的,專票未達也是要按核定征收。