需要看入賬的金額,購銷合同就是采購金額與銷售金額的不含稅價作為計算的基數,看本省的政策,存在一定的減免稅,就是對于計算基數的打折減免,屬于稅基減免,再乘以萬分之三 計算購銷合同的印花稅。
你好,老師,我們公司屬于商貿公司,如果繳納印花稅,購銷合同的計稅依據是什么呢?按照什么來?采購需要繳納印花稅?銷售也要繳納印花稅?
老師,請教一下:我們公司是商貿企業,銷售貨物沒有簽訂合同,印花稅的計稅依據怎么計算,是按照不含稅銷售額還是按照銷售額來算呢?
小規模商業公司,印花稅計稅依據金額怎么算?沒有購銷合同 是按銷售金額嗎?
老師,咨詢一下,印花稅應該按照什么計算繳納啊,我們單位是賣保健品的,銷售一般是在為網絡平臺銷售,也沒有簽合同啊,可以按照收入確認的金額計算繳納印花稅嗎
你好,老師,我是小規模銷售貨物企業,沒有簽訂銷售合同,印花稅計稅金額按什么來算?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
老師,我的意思是說沒有簽訂合同,銷售金額這邊怎么確定金額,是按照含稅銷售額還是不含稅銷售額呢?
沒有簽訂合同,就看你入賬的不含稅金額,就是入賬的采購金額,以及入賬的銷售金額。就是做了賬務處理的采購金額與銷售金額
老師意思是說都是不含稅價格對嗎?
是這樣,營改增之前,計算印花稅是按含稅金額作為基數計算,營改增之后,計算印花稅,能夠價稅分離的,就是按不含稅金額作為基數計算。