你好,你們需要申報抵扣的時候,比如六月份繳納的,你在七月份申報需要抵扣這個預繳的時候,沖借應交稅費,未交增值稅,貸應交稅費預交增值稅。
你好,老師,異地預交的增值稅附加稅,我這個月申報的時候增值稅已經遞減了,剩余應交的附件稅我又抵減了原先預交的附加稅了這咋辦
你好老師,異地預交增值稅,借:預交,那什么時候沖減預交
你好老師,異地預交增值稅,借:預交,那什么時候沖減預交
你好老師,企業在山東,施工在河北。去河北當地預交稅的時候只交了增值稅及附加,那異地施工的預交企業所得稅還交嗎?交的話在哪交?
老師,異地預繳增值稅,在做會計分錄沖上月計提未交增值稅的時候。借,未交增值稅,貸預交增值稅。借預交增值稅,貸銀行存款嗎?
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業外支出226 貸:主營業務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認證的發票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區稅務局要求就地繳納企業所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數據申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數據了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應該按不含稅價算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險費,但是沒看到發票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機4900,這個分錄怎嗎做正確啊?謝謝
那可以在次月繳納的時候沖減嗎
你好,可以的,就是在次月里面做。
你好老師,我們這月有筆資質辦理費用,可以一次記入當月管理費用嗎
你好 可以這么做的