您好 機票住宿餐飲都是按業務招待費報銷 是的
老師,您好!我們公司從下個月就轉一般納稅人,麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確: 首先,我們是環保行業,那我們的收入就是公司幫助客戶清理不同的垃圾所獲得的勞務收入。 其次,我們的成本:1、我們把垃圾從客戶處用車運輸到我們垃圾場地,這個運輸過程中所發生的車輛油費,維修費屬于公司成本;2、垃圾場地各種機器設備的折舊費屬于公司成本;3、垃圾場地工人的工資及社保,福利費以及工地上用的勞保用品屬于公司成本;4、垃圾場地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本;5、垃圾場地的房租物業水電費屬于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司處理的,這個委托其他公司處理的處理勞處費也屬于公司成本;7、部分垃圾需要運輸到指定地點焚燒等發生的運輸過程中的油費維修費是屬于公司成本; 再次,就是業務部門發所生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為銷售費用;行政管理部門所發生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為管理費用;銀行貸款利息及手續費全部為財務費; 老師,我的這個對垃圾處理流程和對各成本費用的劃分正確嗎?請指教!
老師好。公司招待從北京來深圳調試社設備的工程師,他們的機票住宿餐飲都是按業務招待費報銷嗎?謝謝。
老師新年好,請問一下公司接了個單子給其他公司安裝一套設備,去了一個月,這其中發生的住宿費餐飲費物料消耗等費用如果做賬,計入什么科目? 我們不是建筑公司主營業務是機械制造銷售,他這個項目是給他做出來的設備過去又給他安裝施工弄好的一整套,請老師幫忙解惑 謝謝
老師,我們公司很多員工支出的明細都沒有發票,所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替,那這種發票長時間累計的金額也大,入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎?還是入什么差旅費業務招待費好呢,基本每個月都有小幾萬,金額挺大的,不知道怎么入賬好
老師 您好 我們單位是在北京成立的旅行社 主營是接待境內的游客到日本游學或者旅游 在境內發生的客運費(北京當地或者其他地區)、機票(和航空保險)、住宿、餐費、購買的工藝品、可以入主營業務成本嗎 謝謝
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
報銷單里的報銷人和領款人都是工程師簽名嗎?
報銷單里的報銷人和領款人都是工程師簽名
通過對公網銀代發來報銷沒問題吧?
通過對公網銀代發來報銷沒問題