同學你好 代扣代繳的不在生產經營這里申報的
老師,個體戶只用申報個稅系統里的經營所得嗎?代扣代繳需要填收入金額嗎?因為老板第二季度都有開票20萬,但是我現在申報,那個收入總額,成本費用帶出來都是0,不能自行填寫的,然后應納稅額是0,這樣對嗎?
老師好!請問一下我們是小規模個體工商戶(原來沒有建賬的),原來是雙定戶稅局代申報經營所得稅的,到第三季度申請了自行申報(查賬征收),請問申報所得稅時收入總額是填當季度的收入嗎?那成本費用是填當季度的費用嗎?
老師,我們一般納稅人小規模。我們這個季度有自產自銷初級農產品免稅收入,80萬。填所得稅申報的時候,主表營業收入成本利潤都按利潤表填寫,然后,7行那里增行,選免稅收入其他,填寫80萬對不?然后,申報表上實際利潤額跟賬載金額不一樣了,這就是稅會差異對嗎?
一、1.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-8000】元;2.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業收入_本年累計金額”為:0元;3.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業成本_本年累計金額”為:0元;4.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業收入和營業成本都為0,請確認是否準確填寫。二、1.《資產加速折舊、攤銷(扣除)優惠明細表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報納稅人享受資產加速折舊、攤銷和一次性扣除優惠政策的資產,會計核算的本年資產折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。 老師申報季度企業所得稅的時候風險掃描提示出這么多 有沒有關系啊 但是確實是沒有收入成本 只有費用 也沒有折舊
老師,我這個老板這個戶,第一季度經營所得個稅他申報的不對,也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報是正確的,第一季度經營所得估計隨便填寫的,金額應該是幾萬,我也看不到,第二季度經營所得我申報的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤就是20000,就是系統里其實就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調整呢,第二季度經營所得不是我申報的,不知道具體數據
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
不是,我的意思是這兩者報其一嗎?而且經營所得那里面數字都不需要自己填?
這個生產經營只申報法人和股東們的 不申報員工的 員工的是勞務或者工資
對,那金額是系統自己帶出來的,不能修改是么?不像代扣代繳,綜合所得申報的數據是我們填入的
定額的不能改 查賬的可以
是查賬的,但是那些方框都是灰色,不能點的
你們有收入成本費用嗎
嗯,第一段說了有開票,成本沒有
那就按照收入的金額自己填寫哦
不能填寫,空格
系統也沒有自動出來數據嗎
截圖那樣
退出重新進去試試看哦
一樣呢,每次進去都是,所以我就覺得好奇怪,明明開票了的第二季度
你們是核定征收的還是定額的
老師,我截圖上面什么都有呢?您再這么不看那些一問一問的回復,我的次數是要用完了,又得從頭來了
系統問題問下稅局才行