同學(xué)你好 勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅按照20%來(lái)扣
比如說(shuō)公司委托一個(gè)個(gè)人研發(fā)一個(gè)產(chǎn)品,給他付3萬(wàn)塊錢(qián),但是個(gè)人不是不能開(kāi)發(fā)票,那公司直接給他扣稅的話,一般是按多少點(diǎn)扣?
比如說(shuō)公司委托一個(gè)個(gè)人研發(fā)一個(gè)產(chǎn)品,給他付3萬(wàn)塊錢(qián),但是個(gè)人不是不能開(kāi)發(fā)票,那公司直接給他扣稅的話,這個(gè)直接扣下20%,然后個(gè)人不開(kāi)票給公司也沒(méi)事么?
我通過(guò)給某個(gè)人微信轉(zhuǎn)賬讓該人幫我在一實(shí)體店代買(mǎi)了商品,該人說(shuō)是那個(gè)店的合伙人,商品是公司直接快遞寄給我的,我向該人索要發(fā)票,這個(gè)人不給我開(kāi),說(shuō)是公司可以給我開(kāi)發(fā)票,但要我把稅點(diǎn)錢(qián)轉(zhuǎn)給他,公司才給我開(kāi)發(fā)票。這種情況我應(yīng)該投訴個(gè)人不開(kāi)發(fā)票,還是公司不給我開(kāi)發(fā)票?
老師 像他們公司付給付錢(qián),比如說(shuō)付給a公司,A公司的法人的話就是張三,然后他付錢(qián)的話,直接付給張三了,像這種需需不需要張三去開(kāi)個(gè),開(kāi)個(gè)個(gè)人那那個(gè)發(fā)票。
我們做的那個(gè)電子產(chǎn)品的一個(gè)代加工,我下面的一個(gè)供應(yīng)商,他在我這里拿了一批那個(gè)貨源去加工給我代加工,然后他的加工費(fèi)之前是5萬(wàn)多塊錢(qián),但是他要我要扣他一點(diǎn)錢(qián),扣了之后我就付他3萬(wàn)多塊錢(qián),但是那供應(yīng)商他因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善,然后現(xiàn)在目前就注銷(xiāo)了,然后我們就沒(méi)有業(yè)務(wù)來(lái)往。業(yè)務(wù)來(lái)往的話,我就相當(dāng)于還有19000那個(gè)貨款沒(méi)有付款,本來(lái)說(shuō)他要開(kāi)19000多的那個(gè)發(fā)票給我,但是他現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)不善一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我,然后我就想把這19000多把它做平,像這種情況之下的話。在合理合法的情況下,我這個(gè)平賬的話最好的辦法是怎么做,讓他幫我簽一個(gè)扣款協(xié)議,就是19000多塊錢(qián),扣到那瓶子扣款,扣19000塊錢(qián),還是說(shuō)以什么辦法最好
開(kāi)工紅包怎么記賬,過(guò)年去廟里添油錢(qián),這種要怎么記賬
老師,當(dāng)月簽訂了一份250萬(wàn)的合同,銷(xiāo)售發(fā)票按實(shí)際發(fā)貨的時(shí)候開(kāi),這份合同的印花稅下個(gè)月得按250萬(wàn)報(bào)呢,還是按開(kāi)發(fā)票金額交印花稅?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,營(yíng)業(yè)外收入,匯算填寫(xiě)哪一行?
沒(méi)有營(yíng)業(yè)外支出固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入什么科目
跨月的紅字電子發(fā)票,需要對(duì)方在電子稅務(wù)局開(kāi)票系統(tǒng)確認(rèn)嗎
老師,達(dá)人幫我們帶貨,平臺(tái)直接把傭金從貨款里扣下來(lái)給達(dá)人,我們可以按照扣完的貨款確認(rèn)收入嗎?
老師,我們對(duì)公付款只能用支票或者對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū),那么去銀行購(gòu)買(mǎi)支票和結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)的是放在管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件的發(fā)票 專(zhuān)票 能作為進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表沒(méi)有自動(dòng)勾選上,我記得去年沒(méi)自動(dòng)勾選,申報(bào)時(shí)又讓回來(lái)勾選的,那24年也沒(méi)有涉及到固定資產(chǎn)(公司沒(méi)有固定資產(chǎn))那我還勾選上嗎,我看今年的表沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)掃描直提交申報(bào)了就
工商年報(bào)上的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),是根據(jù)24年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)填嗎,還是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來(lái)填阿
這個(gè)個(gè)人不會(huì)開(kāi)給公司發(fā)票,沒(méi)關(guān)系嗎?
直接扣下20%么?還是怎么做?
超過(guò)2萬(wàn),要付給個(gè)人3萬(wàn)也是扣20%就行嗎?
你們調(diào)增就行了 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票 這個(gè)看你們代扣代繳多少
調(diào)增那不是還好交25%的企業(yè)所得稅嗎?
公司還要交25%企業(yè)所得稅是嗎?
這個(gè)看你們所得稅稅率是多少 如果是25%那就按照25%計(jì)算 也得他承擔(dān)
勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅稅率怎么算的,20%還是和工資薪金一樣階梯稅率的?
和工資薪金一樣階梯稅率的 按照勞務(wù)的
勞務(wù)費(fèi)申報(bào)稅率表有么?第一次經(jīng)歷付給個(gè)人的
勞務(wù)報(bào)酬所得,屬于《個(gè)人所得稅法》中規(guī)定的綜合所得,適用綜合所得個(gè)人所得稅稅率的規(guī)定: 1、全年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元的,稅率為3%; 2、全年應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元至144000元的部分,稅率為10%; 3、全年應(yīng)納稅所得額超過(guò)144000元至300000元的部分,稅率為20%; 4、全年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300000元至420000元的部分,稅率為25%; 5、全年應(yīng)納稅所得額超過(guò)420000元至660000元的部分,稅率為30%; 6、全年應(yīng)納稅所得額超過(guò)660000元至960000元的部分,稅率為35%; 7、全年應(yīng)納稅所得額超過(guò)960000元的部分,稅率為45%。