同學您好, 您能詳細說一下嗎
老師,我上期留底稅額100元,這期銷項200,又認證了進項300,又剩余留抵200,這個分錄怎么寫
老師,本月銷項稅額1000元,本月進項稅額0,上期留底進項稅200元,上期留底的加計扣除進項稅額100元,請問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
老師我公司7月份報增值稅,這個進項7132.74,上期留抵4648.45,銷項9968.35,7月剩余留抵的=1812.84。請問怎么做會計分錄做賬呢,還需要寫會計分錄嘛?
老師,請問有個留底稅額的分錄怎么寫,4月份銷售稅額26943.94,進項稅額24269.02,那留抵進項稅額1212.12,那4月份的這個分錄怎么寫呢,然后5月份開票銷售稅額6757.7,進項稅額6796.82,用上期的留抵1212.12的話,那5月份的這個分錄又怎么寫呢
老師,上個月銷項稅7823,進項稅10485,留抵稅額2662,會計分錄怎么寫?然后這個月銷項稅19600,進項稅17450,期末留抵稅額=19600-(17450+上期留抵2662)=512,這個分錄又怎么寫?
老師,游樂場所有人員的工資都可以計入管理費用嗎
老師,公司本位幣是美元,固定資產(chǎn)發(fā)票是港幣,支付也是港幣賬戶用港幣支付,請問老師:固定資產(chǎn)入賬及計提折舊是以港幣作為原幣入帳,還是美元入帳?
老師,稅局取得的進項合計金額,是含稅金額嗎
老師通行費發(fā)票怎么入賬
計提匯算清繳所得稅分錄怎么寫?
老師,現(xiàn)實生活中,小企業(yè)的賬,怎么跟理論的學的不一樣?
麻煩樸老師接上問題回答一下。2024年匯算清繳調(diào)減了。25年的跨年的分錄怎么做?
老師就是我們買的材料,人家不開發(fā)票,叫走私賬,我這邊是吧錢轉(zhuǎn)給老板,老板在轉(zhuǎn)給賣家,還是我這邊通過公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給賣家私賬啦,這兩個有什么利弊哦?
你好,老師,多家關(guān)聯(lián)公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運營商,我們是由A公司去跟運營商采購線路資源,運營商給A公司開票,A公司分開給BCDE開票,這樣操作是否可行
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
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還不詳細嗎,上個月留抵100,這個月銷項200,這個月認證了進項300,然后這個分錄要怎么寫
借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)300貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)300 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)200貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200