借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
一般納稅人,當月,結轉增值稅的會計分錄怎么寫?
一般納稅人月末結轉增值稅會計分錄怎么做
結轉本月增值稅的分錄,怎么寫,一般納稅人
老師,你好!請問一般納稅人,結轉增值稅和繳納增值稅的會計分錄怎么寫?謝謝
結轉增值稅: 小規模季報季度結轉 ,一般納稅人月報月度結轉。 小規模、 一般人結轉增值稅的會計科目分錄怎么寫
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
你好,請問內賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
2025年北京市一小規模納稅人咨詢服務公司購買了一輛價值200萬元的車輛,請問老師可否一次性計入成本呢?謝謝
可以這樣寫嗎 借 銷項 貸 進項 未交增值稅
我每次把轉出未交增值稅省略了,可以嗎
你好,那你結轉的增值稅就沒法體現了。
我是直接這樣的
這個看你自己吧,你要覺得方便的話,可以這么做。