你好,在電子稅務(wù)局代開發(fā)票,是不需要做票種核定的??
在電子稅務(wù)局代開發(fā)票需不需要核定票種呢?
老師,我們需要開發(fā)票,是先在電子稅務(wù)系統(tǒng)核定票種然后去稅局領(lǐng)稅控盤發(fā)行,然后領(lǐng)票嗎?
我看我公司電子稅務(wù)局主要核定的稅種有:增值稅13%的銷售,沒有服務(wù)費的稅種核定,我是否就不能開服務(wù)費發(fā)票,需要怎么處理才能開到服務(wù)費發(fā)票呢?
新注冊的公司,電子稅務(wù)局頁面已顯示稅種認定信息登錄,現(xiàn)在需要開發(fā)票的話需要先進行票種核定嗎?新辦企業(yè)登錄電子稅務(wù)局還需要操作什么?
申領(lǐng)電子發(fā)票,也是需要在電子稅務(wù)局做發(fā)票票種核定嗎
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
自己在電子稅務(wù)局開需要核定票種嗎?
你好,你當(dāng)?shù)亻_具發(fā)票不是通過自己的開票軟件開具的嗎??