對的,專票對應的附加稅需要繳納的,而算個稅的時候是按照30萬算的。
老師,個體戶每季度三十萬普票免稅。請問一下,如果我們先開了30萬普票,后面再去代開20萬專票。那增值稅附加稅是只繳納20萬部分?還是要把前面30普票的增值稅也要補上?
老師,個體上個季度開了30萬的發票,有10萬是專票,自開的專票,20早是普票,報增值稅的時候,自開專票這一部分要申報增值稅的,同時這部分增值稅所對應的附加稅也得交吧?個稅是這30萬所對應的收入都交是嗎?
老師,您好!小規模第一季度開了10萬普票,20萬的專票,10萬普票不需要交增值稅和附加稅。20萬的專票需要交增值稅和城建稅減半。這樣情況,直接在這個季度末把普票不交增值稅轉入營業外收入,專票交增值稅的把他轉入應交增值稅,和計提附加稅。還是第二季度初在處理啊?
老師,小規模4月份開始普票免稅,不受季度45萬的限制,專票是3個點。我公司這個月開了20萬的免稅普票,30萬的3個點的專票,那我申報增值稅的時候,是只交30萬專票的,還是合計50萬的都要交
小規模一個季度開票30萬普票+開55萬的專票,是不是申報增值稅的時候只交開專票55萬的增值稅
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風險提示嗎
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
請問老師,企業所得稅年報那個收入支出明細表是勾選的,可以不填不?不填會有啥后果?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務局讓我們補交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個開票二給碼,這個碼在電子稅務局能申請嗎?
老師,公司換財務軟件了,從用友換到快賬,已經倒完賬了,我需要核對哪些數據呢?看數據是否全部導入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級會計的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發一下嗎?
企業所得稅匯算清繳填的表,按照默認勾選的表填寫的可以嗎?還是自己再勾選一下其他的表?
好的,謝謝
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評