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老師,個體上個季度開了30萬的發票,有10萬是專票,自開的專票,20早是普票,報增值稅的時候,自開專票這一部分要申報增值稅的,同時這部分增值稅所對應的附加稅也得交吧?個稅是這30萬所對應的收入都交是嗎?

2021-07-08 07:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-08 07:46

對的,專票對應的附加稅需要繳納的,而算個稅的時候是按照30萬算的。

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快賬用戶5275 追問 2021-07-08 07:47

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-08 07:49

不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評

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對的,專票對應的附加稅需要繳納的,而算個稅的時候是按照30萬算的。
2021-07-08
不是的哈,是按88萬全額交。 小規模季度含專票不含稅銷售收入30萬內,普票的部分免稅,專票部分按稅率交。 小規模季度不含稅銷售超過30萬,專票部分按稅率交,普票按1%全額交。
2023-03-20
你好,對的呢,是這樣申報的
2021-04-14
1月把12月的普票20萬紅沖, 這個是發生退貨還是啥,這個對應收入填寫是12萬%2B5萬,是自己開出5萬嗎-20萬,負數填寫, 報增值稅,之前增值稅是沒有交吧,這個我看別的學員反饋增值稅不含稅填寫12萬專票,普通發票之和是負數,不需要填寫,
2021-04-10
你好,只需要交10萬專票的增值稅就可以。 不是這么理解。
2021-06-22
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