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通過自查補交以前年度所得稅,分錄紅沖以前的是借勞務成本負數110000貸其他應付款負數110000,需要補交11000,借勞務成本貸利潤分配未分配,這筆分錄的利潤分配是110000還是11000?借利潤分配未分配11000貸應交稅費所得稅11000,繳納時借應交稅費所得稅11000貸銀行存款11000

2021-07-07 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 06:01

這筆分錄錄的金額是11000

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快賬用戶1422 追問 2021-07-08 08:50

勞務成本結轉到主營業務成本中110000,小企業會計準則沒有以前年度損益調整,所以就直接用利潤分配未分配利潤,怎么不是110000呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:01

應該就是這么多的金額啊

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快賬用戶1422 追問 2021-07-08 09:15

那紅沖的110000不是也要計入利潤分配未分配利潤中去嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:23

是的,也需要記入到里面的

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快賬用戶1422 追問 2021-07-08 09:27

那上面的分錄沒體驗這110000計入利潤分配未分配利潤中

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快賬用戶1422 追問 2021-07-08 09:28

老師能不能看看上面幾筆分錄哪里錯了

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:37

稍等我看下怎么回事

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相關問題討論
這筆分錄錄的金額是11000
2021-07-08
企業會計準則做第1個小企業會計準則第二個。
2023-06-06
你好,是按第一種方式 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交企業所得稅 借:應交稅費—應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
2021-01-05
同學 對的 這個分錄沒有問題 同學很棒。
2022-06-17
你好,你單位是沒有? 以前年度損益調整? ?這個科目嗎?
2020-11-12
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