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Q

老師,7月季報的時候需要繳納10000多的企業所得稅,那這個交上去,如果下個月虧損了,能退回來還是怎么操作的?

2021-07-07 21:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-07 21:04

你好,季度的是暫時無法退回。 如果年度結束之后,經過匯算清繳還是多交了,才可以申請退稅?

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快賬用戶9431 追問 2021-07-07 21:06

哦哦哦,那就是說要等匯算清繳的時候如果今年虧損是可以退回的是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 21:07

你好,是的,是這樣的?

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快賬用戶9431 追問 2021-07-07 21:08

哦哦哦,好的謝謝,那匯算清繳的時候是在哪張表申請退款呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 21:08

你好,就是所得稅申報表的主表?

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快賬用戶9431 追問 2021-07-07 21:09

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-07 21:10

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,季度的是暫時無法退回。 如果年度結束之后,經過匯算清繳還是多交了,才可以申請退稅?
2021-07-07
你好,嗯如果說你先做了匯算清繳,然后在季度申報的話是可以的。
2022-03-29
您好,您的問題回復如下: 1、針對上個季度開票,本月需要紅沖的情況,在報稅方面,需要遵循一般的紅沖和報稅流程。首先,確保有上月開具的發票和需要紅沖的原因,如發票有誤或客戶退貨等情況。其次,聯系稅務機關,咨詢具體的操作規定和所需的文件。接下來,根據稅務部門的要求,可能需要填寫紅沖申請表或類似的表格,詳細說明紅沖的原因及涉及的發票信息。提交申請后,稅務機關會審核申請,如果符合規定,會批準進行紅沖操作。 2、在紅沖操作完成后,你需要更新會計記錄,確保賬目準確反映發票的紅沖情況。并在當月的納稅申報期內,向主管稅務機關申報納稅,將已經開具的紅字發票信息填入納稅申報表中。完成這些步驟后,你將能夠進行正常的報稅操作。 3、至于多繳稅款的退回問題,通常情況下,退稅的時間取決于多個因素,包括稅務局的處理速度、申請的時間、銀行的處理時間等。稅務機關應當自接到納稅人退還申請之日起30日內查實并辦理退還手續。在實際操作中,如果退稅申請無誤,退稅通常會在一定時間內到賬,但這個時間可能會因為稅務局的工作量、系統的維護、節假日等因素而有所延長。 4、如果退稅申請需要人工審核或補充材料,可能會需要更長的時間。如果退稅申請在年度匯算清繳期內提交,且稅務局審核通過,通常會在當月或次月內到賬。 以上是相關問題回復,希望能夠幫到您。
2024-04-10
你好,如果以前年度有虧損,第四季度利潤也是可以彌補的呀
2024-01-13
同學,你好 不需要的
2023-07-06
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