你好!你們不賺取差價通過其他應付款合算就可以
老師,晚上好!我們公司承包的大學食堂,請問學校從我們公司的檔口營業款中扣取的6%的物價評議金,現在返還給公司了,公司要將這些款項全部返還給檔口老板,因為檔口老板是在我們公司承包,公司提管理費用點,還有扣取的營業款的3%的獎勵金,現在也返還給公司了,也要全部返還給檔口老板,我做賬計入什么科目呢?希望老師能指點!感謝!
我們是建筑公司,我們之前收到項目經理的發票不管進項多少,都退給項目經理,銷項按照12個點收,我算了一下,其實我們收項目經理的稅負比較低,現在財務制度整改,我們請的會計說增值稅的稅負要扣3個點,企業所得稅要扣2個點,這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會計走,稅負高這么多,我要怎么做,項目經理的進項都全部提供來了,實際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會計的意思,用的稅負加起來有5點多?我很糾結,希望老師給點意見
老師您好,我去年畢業做的內賬會計,今年我重新找了個會計的工作,是一家零售行業,老會計跟我交接不清爽就走了,然后老會計說公司沒有外賬(讓我們自己看著辦,和老板商量),(①然后公司基戶轉款給老板個人的款項特別多,老會計是計入到內賬管理費用——老板的科目里面…②公司開票也是存在一些問題和隱患……③坐支現金的情況也是很多……)現在我不知道該怎么辦自己經驗各方面也還欠缺?內賬也是亂的不行,財務系統登賬也是不連續,亂的一塌糊涂,每月余額都對不上…我現在不知道還有沒有必要繼續留在這個公司呆下去,我怕風險太大了……
老師,我司是一個小規模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務,食堂內面積有一部分拿來做檔口承包給其他自然人老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業額的點數扣下管理費(例如營業額不達10萬的按10萬核算管理費,疫情影響或者其他特殊情況除外);這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規定的扣點扣下管理費和他在我們倉庫購買原材料水電費燃氣費款將剩余的錢返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業務如何做會計分錄,對于我司涉及什么稅費?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
請教老師我司是一個小規模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務,食堂內面積有一部分拿來做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業額的點數扣下管理費(例如營業額不達10萬的按10萬30%的3萬管理費,這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規定的扣點扣下3管理費款將剩余的7萬返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業務如何做會計分錄,對于我司方要按照銷售分包檔口合同交印花稅?還有涉及什么稅費?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
嗯嗯,太感謝老師的指點了!感恩有你!
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝