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老師,請問一下小規模沒有買金稅盤,到稅務局代開的發票,繳納的增值稅金額為44.54元,但是在納稅申報系統中本期應納稅額減去減征額后的應納稅合計為44.53元,這樣我稅務局代開發票時就多交了0.01元,本期應補退稅額為-0.01元,涉及到退稅,太麻煩了,我可不可以直接手動在預繳稅款那里寫成44.53元,就不存在多一分錢了,這樣可以嗎?

2021-07-07 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-07 16:53

你好,你們預繳不是直接帶出數來嗎?

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快賬用戶3372 追問 2021-07-07 16:54

是的,我用一鍵申報,自動帶出數來就是我實際交的,多一分錢,可是我不想退稅呀,可以手改這個數據,就是不知道有影響沒有

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齊紅老師 解答 2021-07-07 17:05

不用退的,抵一期的稅金的

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你好,你們預繳不是直接帶出數來嗎?
2021-07-07
你好你這個減免表咋填寫,表截圖,第4列這個填寫上數據需要
2021-07-15
那你直接在那個申報表里面把你那個成本費用的金額調低一點就可以了。
2021-04-28
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
同學你好 即征即退的對應的進項還是可以抵扣的
2021-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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