這個不能抵扣進項稅額的
我公司是一般納稅人,從廠家那里購進一輛汽車,廠家給開的增值稅專用發票,我公司為了掛牌,就用自己的稅控盤給自己開了一張機動車銷售統一發票,這輛車我公司自用,那這項業務,是正規的流程嗎?專用發票可以抵扣嗎?
公司老板購買鋼琴,實際上是自己家里用的,可以開增值稅發票抵扣嗎?
這題中自行開具增值稅專用發票抵扣進項稅額,是什么意思???比如說我是一家建筑公司,我給工人買勞保用品,賣家給我們開票,我們可以抵扣進項稅額,如果不給我們開票,我們建筑公司自己開增值稅發票,一樣可以抵扣進項稅額嗎?
公司購買汽車自己用,對方開的增值稅發票可以抵扣嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
如果這個鋼琴的發票開成辦公用品可以抵扣嗎
這個倒是可以,但是金額太大不正常啊