1,一般納稅人,小規模納稅人,對的,分包可以差額計稅 2,一般納稅人就是正常銷-進,預繳納時可以差額計稅
我想咨詢一下,建安企業所說的差額扣除項目是不是只存在兩種情況,一種是一般納稅人按簡易征收方式計稅的項目,分包部份可以差額扣除,別一種是小規模納稅人分包部份可以差額扣除。一般納稅人按一般計稅方法的項目分包部份不存在差額扣除。
一般納稅人建筑勞務分包可不可以差額計稅和簡易計稅一起用啊
老師,工程行業是不是只有小規模和一般納稅人的簡易計稅對于分包款可以差額計稅?一般納稅人非簡易計稅的不能差額計稅?但一般納稅人一般計稅外地預繳時可以扣除分包款也就是差額計稅?
老師,工程行業是不是只有小規模和一般納稅人的簡易計稅對于分包款可以差額計稅?
老師,建筑業一般納稅人是不是只有滿足跨縣市+簡易計稅,才可以使用差額計稅的方式計算銷售額? 建筑業小規模納稅人跨縣市提供建筑服務,是不是不用區分一般計稅還是簡易計稅,他都是全部價款-分包款的余額計算銷售額?
原股東300萬認繳,現153萬轉給別人
a銷售方b購買方,a票不夠找了c開發票,然后b應該付給發票抬頭上的c還是付給a
要找之前年份的納稅申報表,篩那個關鍵字是最后確認的?
銷售生蠔500元,花甲500元,帶魚500元,支付寶收款,怎么做會計分錄
轉過來的公司,稅務的登錄要改密碼在哪里改
你好老師,公司剛開始營業3個月,還在虧損狀態,還有設備款沒有付完,現在股東想撤資有三種情況1.如果股東入股寫投資款131.2萬,他要起訴退款,他需要承擔企業的盈虧嗎? 2.另一個股東寫股金68萬元,如果他起訴他要承擔企業的盈虧嗎 3.還有一個股東寫轉款82萬,如果他也起訴他需要承擔企業的盈虧嗎,寫轉款的我開個收款收據寫寫投資款并要要簽收條子是否有效, 投資款和股金有什么區別
銷售花甲500元,帶魚500元,生蠔500元,轉到支付寶,怎么做會計分錄
老師好,一客戶本月下了兩張一樣單價和數量的訂單,但是我們是一次發貨的,給客戶開發票時,需要把每張訂單的數量分欄寫在一張發票上嗎,這樣更清晰一點
現在要做2024年匯算清繳,企業24年是剛成立,籌備期間發生的招待費,我們記賬管理費用-業務招待費,24年收入為0,請問我們業務招待費可以扣除嗎
事業單位法人證書單位名稱帶括號內容,銀行不帶,稅務退稅退不回來,需要更改么?公章是不是也需要刻帶括號內容的
就是我上面說的都對著?
對的,沒問題,這個差額計稅它是屬于一個稅收優惠,但是他也有一個特殊情況,再預交的時候,一般納稅人他是可以差額來進行預交的。
一般納稅人一般計稅的有分包款的是可以直接以扣除分包款后的金額納稅還是需要分包方預繳稅款后才用分包方的完稅證明在外地預繳時扣除?
只能預計繳納時差額計稅扣除 其他情況銷項-進項,而不是直接差額
也就是需要分包方預繳后才能差額?
對的,對的,就是這個意思。
如果項目對于分包方是本地,就用分包方本地的完稅證明?如果對于分包方是外地,就是分包方的外地預繳完稅證明?
對的,對的,就是這樣子的。
我們去外地預繳時是算了多少稅額,減去分包方已經預繳的稅款剩下的就是我們要預繳的?
對的,你按差額計算,預繳納
不是直接扣除分包款金額后的金額再計算納稅?
你這兩種方式計算出來都是一樣的呀,同學。就比方說你工程項目100萬,你分包出去了50萬,對不對?哪怕你不管,按照50萬去計算你預交的。還是說分包這邊預交了50萬的,剩下你再交50萬的金額都是一樣的呀。
那預繳的金額少了,本地申報時只是扣減外地預繳的稅款,其實并沒有扣除分包款吧?
本地申報是按你自己本身要繳納的-你自己之前預繳納的
那我上面那句話對嗎
對的啊,理解對方,沒問題
如果項目在分包方本地,分包方自己申報繳納的,同時還有分包方其他的項目一塊申報的,用分包方的完稅證明怎么區分哪個是我們這個項目交的稅款,比如企業所得稅和增值稅
那個分包上去預繳的話,它是按照每個項目單獨預繳的呀,你每個項目會有個單獨的完稅憑證啊,不用你去區分啊。