同學(xué)你好,本期有應(yīng)納的增值稅么?
我公司交的金稅盤的服務(wù)費(fèi),已申報抵扣,由于沒有銷項(xiàng)稅額,所以沒有在增值稅的申報表23號(應(yīng)納稅額減征額)里填寫,這個稅盤抵扣額是有銷項(xiàng)后再填寫申報表抵減,還是申報稅盤抵減的當(dāng)月 填寫增值稅申報表主表(23號)啊
老師好,增值稅申報減免稅明細(xì)表中,這個月遞減了買稅控盤(480元)當(dāng)中的45元,,。請問在增值稅主表中應(yīng)該填在哪里????是第23行應(yīng)納稅額減征額嗎???
我司上個月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
請問一下,金稅盤服務(wù)費(fèi)265元,報稅時在減免稅明子表里填了265元,到增值稅及附加稅申報表里23行應(yīng)納稅額減增額沒有顯示265元
請問一下5月份金稅盤服務(wù)費(fèi)265元,我在6月申報時填寫了附表4里的本期發(fā)生額265,本期應(yīng)抵減額265,本期實(shí)際抵減265。 在減免稅申報表選擇專用設(shè)備低減里本期發(fā)生額265,本期應(yīng)低減稅額265,本期實(shí)際低減稅額265。 在增值稅申報表里沒有看到265元,是怎么原因呢
老師,股東借款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎? 該怎么做賬呢?
老師,請問如果是小規(guī)模,每月開票30萬,然后如果一個月開了18萬,另外兩個月開了12萬,加起來30萬,請問可以嗎?
老師,一個新員工4月入職工資5400元,不填寫任何專項(xiàng)附加扣除,因?yàn)樗诹硪患夜咎顚懥耍?月工資申報會扣個人所得稅嗎?
您好老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已勾選統(tǒng)計,數(shù)據(jù)自檢時出現(xiàn)提示進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,這份發(fā)票還可以撤回嗎,撤回發(fā)票重新開具后,這份發(fā)票在當(dāng)月還能在勾選統(tǒng)計嗎?麻煩老師指點(diǎn)!
老師好,"投資款 "寫在留言行不
老師你好,我公司銷售設(shè)備配件,領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在想定價是廠家來貨成本加百分之四,廠家和我們票面稅率都是13,請問毛利率這么低,稅務(wù)上會有風(fēng)險嗎
公司做審計報告,把2022年報表及科目調(diào)整,將涉及的主營業(yè)務(wù)成本沖減做些研發(fā)費(fèi)用,這個沖減的科目如何做憑證
你好,老師,我想咨詢一下,支付費(fèi)用的時候,可以直接做成借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,這樣可以不?
生產(chǎn)型出口發(fā)票按照報關(guān)單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調(diào)增后應(yīng)付賬款怎么處理
本期沒有應(yīng)納的增值稅
同學(xué)你好,如果沒有應(yīng)納稅額,是不顯示的;
但是我全申報時系統(tǒng)提醒我要填寫265欄
同學(xué)你好,填附表四了么?
填了,全申報增值稅申報表里還是同樣提示23欄沒金額
同學(xué)你好,如果合部填后,本期不需要交稅,23欄是沒有數(shù)的;
23欄沒數(shù)字,申報就不成功
同學(xué)你好,能發(fā)下您的申報表么?