您好,學(xué)員 辦理留底退稅時,在下月申報(bào)繳納城建稅及附加,其計(jì)稅基數(shù)可以扣除已退稅金額來進(jìn)行計(jì)提
增值稅申報(bào)比如銷項(xiàng)100萬,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)110萬,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20萬,應(yīng)納增值稅10萬;后如果發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的準(zhǔn)確金額是2萬,應(yīng)納增值稅額就變成-8萬,這時候是去辦理退稅18萬呢,還是可以把認(rèn)證的110萬進(jìn)項(xiàng),只使用其中的92萬,應(yīng)納稅額還是10萬不變,沒有使用的18萬進(jìn)項(xiàng)作為進(jìn)項(xiàng)留底下月再使用?
上個月辦理了增值稅留底退稅,本月申報(bào)城建稅等附加稅時,退稅的金額是否還能再使用,作為扣除項(xiàng)計(jì)算應(yīng)稅金額?如果本月不用,那下個月還能作為扣除項(xiàng)嗎?
老師,我公司上個月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個月報(bào)稅的時候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請問老師這種情況對嗎?
老師請問我四月份有留底退稅,是增值稅,今天收到專管員發(fā)的信息,有點(diǎn)不明白什么意思,專管員發(fā)的內(nèi)容,在次月申報(bào)繳納城建稅及附加時,應(yīng)扣除留抵退稅稅額,上述那些企業(yè)已按此規(guī)定申報(bào)城建稅及附加的,請大家認(rèn)真核對,并在群里告訴我,我好向上面反饋。今天下午下班前請大家在此群如實(shí)回復(fù),要寫明回復(fù)結(jié)果為"已扣除退還的增值稅申報(bào)城建稅附加",或"未扣除退還的增值稅申報(bào)城建稅附加"。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
那我本月實(shí)際是不繳納增值稅的,是不是計(jì)算附加稅的時候直接零申報(bào)?
您好,學(xué)員 是的呢,零申報(bào)
那下個月報(bào)附加稅的時候計(jì)稅基礎(chǔ)還可以扣除這個月沒有用到的已退稅金額嗎
您好,學(xué)員 當(dāng)然可以的呢,但是要做好臺賬的哦
怎么做臺賬啊?
自己做一個每月抵扣多少金額,留有多少金額還未抵扣的臺賬呀
好的,謝謝老師
不客氣,祝你好運(yùn)連連!