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老師,您好!我想問一下物業公司預收了今年5月到明年6月的物業費,其中最后一個月是免費贈送的,都開了收據,沒有開發票,應該怎么做賬呀?

2021-07-04 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-04 11:04

你好, 借預付賬款 貸銀行存款 借管理費用 貸預付賬款

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快賬用戶8681 追問 2021-07-04 11:07

可以把預收的一年的收入分攤到13個月,再按每月確認收入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-04 11:39

是的,您的理解完全正確

頭像
快賬用戶8681 追問 2021-07-04 12:49

那會計分錄應該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-04 12:55

借銀行存款 貸預收賬款 借預收賬款 貸主營業務收入 銷項稅額

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快賬用戶8681 追問 2021-07-04 13:03

那沒有開發票可以用收據入賬嗎?

頭像
快賬用戶8681 追問 2021-07-04 13:06

用收據做原始憑證,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-04 13:48

可以的,沒有問題做記賬附件

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你好, 借預付賬款 貸銀行存款 借管理費用 貸預付賬款
2021-07-04
你好,那你去年當時做了費用嗎?
2024-06-25
你好,屬于12月的費用,直接入在12月賬里,發票也放在12月的分錄后面。
2021-01-18
?你好 ;? ?不開票的話;? ?之前沒有按月處理的 ; 現在就 4月一起把1-4月一起來報稅的 ;? 5-12月先做預收賬款 。到時按月轉收入報稅? ?
2022-04-19
你好,之前預收賬款 然后的話就是 借:預收賬款 貸 主營業務收入。
2021-11-26
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