你好, 借預付賬款 貸銀行存款 借管理費用 貸預付賬款
本月中公司租用了一個辦公室,租金、押金、物業費都一直付了一年,9月應開具的發票對方一直沒有開具過來,也沒有收據,合同細節因要修改也沒有最后簽訂;我該怎么做賬呢?9月應該攤銷嗎?
老師,您好!我想問一下物業公司預收了今年5月到明年6月的物業費,其中最后一個月是免費贈送的,都開了收據,沒有開發票,應該怎么做賬呀?
我們是物業公司,去年12月份收到電費7萬,沒開發票,我做的貸預收賬款。今年11月份用戶要求把發票開了,請問老師我應該怎么做賬。
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據,9月份我收到對方給我開據的發票了,押金都開的收據,其他開的專票都有進項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業費金額不大也是當年的不分攤可以嗎?房租三個月是否也要分攤
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據,9月份我收到對方給我開據的發票了,押金都開的收據,其他開的專票都有進項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業費金額不大也是當年的不分攤可以嗎?房租三個月是否也要分攤
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
可以把預收的一年的收入分攤到13個月,再按每月確認收入嗎?
是的,您的理解完全正確
那會計分錄應該怎么做呢?
借銀行存款 貸預收賬款 借預收賬款 貸主營業務收入 銷項稅額
那沒有開發票可以用收據入賬嗎?
用收據做原始憑證,可以嗎?
可以的,沒有問題做記賬附件