你好? 你好;? 物業費要分攤? ?和房租費也得分攤的;? 押金都掛其他應收款掛著哈; 都要分攤哈? ?
老師您好,我們公司以前物管費都是一年開一次發票的,去年十二月份開了前面十一個月的發票,然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費之后,我們就換物業公司了,所以現在原物業公司覺得我們一月份繳納的唔物管費128太低,所以就不給我們開票,只給了收據,拿到收據我當時書掛在其他應收款這家公司,現在一年又快過去了,如果對方堅持不給我們發票,而我們也不能因此和他們關系鬧僵,因為金額很小,那我這邊怎么來沖這筆應收款比較好呢,對方說可以給我們停車費那種手撕發票
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據,9月份我收到對方給我開據的發票了,押金都開的收據,其他開的專票都有進項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業費金額不大也是當年的不分攤可以嗎?房租三個月是否也要分攤
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據,9月份我收到對方給我開據的發票了,押金都開的收據,其他開的專票都有進項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業費金額不大也是當年的不分攤可以嗎?房租三個月是否也要分攤
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應的紅字發票過來。我公司稅務網上的申報表顯示進項轉出是1750元。 已經扺扣了的。3個月房租,當時一次性付,按月分攤費用了。當時做的是借:預付賬款 借應交稅金-進項 貸:銀行存款,后3個月分攤完費用 現疫情要免3個月房租,對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發票信息表,對方開紅字發票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費用,-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的,抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
老師們,企業從外面租了兩臺設備。對方已經開發票過來了。一般納稅人,不含稅792035.4,稅額是:102964.6. 每個月對公轉給對方32113.00元。我們租這兩臺設備回來。又轉租給其他公司,他們每個月轉款33113.00元。我們公司還未開票給對方。 分錄如下: 收到發票分錄如下 借:固定資產——融資租入 應交稅金——進項 貸:應付賬款——XX租憑公司 每個月轉款分錄如下: 借:應付賬款——XX租憑公司 貸:銀行存款 轉租給別的公司每個月收到款 借:銀行存款 貸:預收賬款——XX公司 租期滿后開票租憑票給對方分錄如下 借:預收賬款——XXX公司 貸:固定資產——出租 應交稅金——銷項稅 以上分錄是否正確。還有沒有需要注意和補充的?
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
老師您好!我公司去年有研發費用,都已轉入管理費用-研究費用科目。匯算清繳表A104000期間費用明細表第三列第十九行自動帶出研究費用的數據。但是主表A1000000表第六行的研發費用為0,沒有體現出這個研發費用數據。提示填寫A104000表。這是什么原因?
老師請問一下,我2月份建賬,庫存商品期初是20萬,就是1月份期末,年初是60萬,那我2月份結轉成本,都結轉可以嗎,還有不想年初庫存可以結轉嗎,系統自動結轉
老師您好,我公司為小規模納稅人,小微企業,即將要收到一筆1600萬的居間費,請問我公司是交百分之一的稅嗎?,收到之后會改變小規模納稅人的性質嗎
老師,新成立公司,里面還沒有加入員工,所以個稅也不用申報吧
業務員提成是做銷售費用嗎?工資表天數,要是單休的怎么算天數
開辦的新戶注冊資本對企業有什么影響嗎?
老師這個利潤表財務費用是負數什么意思啊?
老師,一般納稅人酒店其他收入停車費,充電寶,取暖費稅率多少
公司想要變更名稱,注冊資本和經營范圍可以一起變更嗎
好的,那我收到票怎么分錄啊
?你好;? ?借管理費用-租賃費;? 管理費用-物業費; 進項稅 貸其他應收款 。? 之前都是掛的其他應收款嗎? ?
我寫的其他應收款分錄沒有問題吧,然后我補一下6月份的分攤物業費,借:管理費用物業費 3219.20貸:其他應收款嗎
是的老師都掛在其他應收賬款里面了,
?你好1. 是的;? 可以哈 ;2.? 是的? ?做進項稅哦 ; 不是專票嗎??
2筆分錄對嗎,房租7月開始的那我就在7月開始分攤可以吧
?你好 1.? ?是的;? ?就是 7月分攤的。? ?對的哈?
好的,物業費6月開始的哪我補錄6月份的分攤就可以了吧
? 你好; 可以的; 補分攤即可? ?
謝謝,哪我分錄沒有問題就可以了,我都繞糊涂了,就怕搞錯了,這些管理費用都要結轉吧
?你好1. 是的; 可以的; 月末把管理費用結轉到本年利潤去? ?
老師這個月結轉我是2個費用都結轉還是分攤的,都要結轉吧
你好1; 你補了費用分攤的; 一起結轉哈?
哪我就做對的,全部結轉了,最后管理費用也是平的沒有余額,我們新開的公司我又是新來的新手沒人帶,沒有收入目前公司,進項抵扣額留著后面可以低銷項稅額吧
感謝老師給我解答疑惑,要不我真的不敢做怕搞錯賬了,這個月征期也報了稅,搞錯了麻煩
你好; 1. 是的;期末管理費用沒有余額哈; 2. 可以留底的; 可以的??
感謝呢!不知道什么時候有收入開票低銷項就掛著吧
?你好;? ?是的; 就掛著即可。? ?
好的謝了,后面再有也會處理了,記住曲老師了,下次還找你
?你好;? 是的;? 希望能幫到你? ?