你好,這個你得看一下,如果都已經(jīng)銷售的話是可以結(jié)轉(zhuǎn)的
請問我2020.12月的報表的庫存商品的數(shù)是七十多萬,實際盤點(diǎn)是四十多萬,還有二十多萬忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,請問我可以在2021.1調(diào)整回正確的庫存商品期初數(shù)嗎?
我標(biāo)的這兩個軟件,原來買進(jìn)來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個軟件呢,是領(lǐng)了一個(原材料),庫存商品上還留一個?,F(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領(lǐng)用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
老師,我想問一下,加油站的成本結(jié)轉(zhuǎn),月末盤點(diǎn),跟實際不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本,我算的平均單價,實際庫存升數(shù)乘平均單價,就是庫存成本,那我結(jié)賬的成本 用起初加上購進(jìn)的,減去庫存的成本,這樣可以嗎
老師比如說21年到22年6月確認(rèn)收入的是200萬,但是21年到22年6月結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品跟成本是190萬,那我少結(jié)轉(zhuǎn)的還是要做以前年度調(diào)整嗎?還是直接可以做到7月份或者6月份呢?
老師。一般納稅人公司20年8月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)出錯。本身應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)掉的庫存商品沒結(jié)轉(zhuǎn)。如下圖進(jìn)項發(fā)票就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存。這個庫存一直掛在賬上。結(jié)轉(zhuǎn)時的那張憑證。如下圖第一張。我也看不懂什么意思?,F(xiàn)在我怎么調(diào)賬呢
老師,四月補(bǔ)交了24年第四季度,25年第一季度的房產(chǎn)稅怎么帳務(wù)處理?
電子稅務(wù)局里發(fā)票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費(fèi)能入會議費(fèi)嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優(yōu)課
老師:沒有計提就直接寫了第一張繳費(fèi)稅費(fèi)分錄,第二張調(diào)整,第三張結(jié)轉(zhuǎn)繳納,對嗎?看科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負(fù)數(shù),賬面還需要做調(diào)整嗎?虧了也不能彌補(bǔ)以前年度?
水利建設(shè)基金計入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險,員工自己辦理的靈活就業(yè)需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現(xiàn)在調(diào)增當(dāng)年成本150w。是不是按25%計算了,(150+10)*25%嗎,扣出當(dāng)年已繳納的,其他掛應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳。后邊年度每年所得稅都調(diào)整嗎
老師差額征收全額發(fā)票也按發(fā)票上不含稅確認(rèn)收入,那銷項稅額呢?也按發(fā)票上的確認(rèn)嗎?不是確認(rèn)多了嗎
但是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)
那你就得看看這個系統(tǒng)能不能調(diào)整一下,沒有銷售的一般不結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師利潤表財務(wù)費(fèi)用要填,其中利息費(fèi)用這欄要填嗎,有利息費(fèi)用
你如果有的話就填寫上呢