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Q

3.甲企業為增值稅一般納稅人,本年6月發生如下業務: (1)1日,購進食品原料一批,取得的增值稅專用發票上注明的金額 為500 000元,增值稅稅額為65 000元;向農民收購玉米用于生產糕點,開具的農產品收購憑證上注明的價款為40 000元,玉米已經驗收入庫,食品原料還未收到,款項已支付。 (2)3日,1日購進的食品原料運到并驗收入庫,并向運輸公司(一般納稅人)支付運費,價稅合計3 270元整,取得增值稅專用發票。 (3)8日,銷售一批食品給華強超市,取得不含稅銷售收入800 000元,另收取優質費5 000元。 (4)20日,將自產的食品作為福利發給職工,該產品市場售價為500 000元(不含稅),生產成本為350 000元。 (5)22日,研發一種新產品,為了進行市場推廣和宣傳,無償贈送200份給消費者品嘗,該食品無同類產品市場價,生產成本為600元/份,成本利潤率為10%。

2021-07-02 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-02 11:12

你好題目要求做什么?

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快賬用戶4968 追問 2021-07-02 11:14

計算企業應納消費稅額

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快賬用戶4968 追問 2021-07-02 11:16

(6)23日,支付水電費取得增值稅專用發票,注明的增值稅稅額為10 400元。 (7)30日,因管理不善丟失一批5月份購入的食用植物油(已抵扣進項稅額),賬面成本為8 000元 (8)組織優秀員工外出旅游,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額50 000元。 請問該企業當月銷項稅為?進項稅為?應繳納的增值稅為多少元?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:21

這題目不繳納消費稅?怎么計算

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快賬用戶4968 追問 2021-07-02 11:23

就是算應納消費稅

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:25

題目沒有繳納消費稅的物品,怎么計算?

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快賬用戶4968 追問 2021-07-02 11:29

2.計算以下企業應納消費稅額: (1)某化妝品生產企業2020年5月銷售高檔化妝品500套,每套含增值稅售價2260元。 (2)某啤酒廠2020年5月銷售純生啤酒30噸,每噸不含稅單價2800元,銷售果汁啤酒8噸,每噸不含稅單價3500元。 (3)甲酒廠為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售白酒50噸,取得含增值稅銷售額3 390 000元,已知增值稅稅率為13%,白酒消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。

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快賬用戶4968 追問 2021-07-02 11:30

原題是這個加上剛才那個

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:33

2-1業務1繳納消費稅是500*2260/1.13*15%=15000

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:33

業務2繳納消費稅是30*220%2B8*250=8600

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:33

業務3繳納消費稅的計算是3390000/1.13*20%%2B50*2000*0.5=110000

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快賬用戶4968 追問 2021-07-02 11:38

第三題呢

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:39

發給你了,你舒心一下

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快賬用戶4968 追問 2021-07-02 11:42

不是老師我問的是第三大題

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快賬用戶4968 追問 2021-07-02 11:42

我第一次發那個

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:44

那個不能計算消費稅我說了

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快賬用戶4968 追問 2021-07-02 11:46

加上第二大題也算不了?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:47

你發稅務那個1-8繳納增值稅可以算,但是沒消費稅

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快賬用戶4968 追問 2021-07-02 11:48

請問該企業當月銷項稅為?進項稅為?應繳納的增值稅為多少元?

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快賬用戶4968 追問 2021-07-02 11:48

那就算這個

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:52

業務1可以抵扣進項稅是65000%2B3600=68600

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:53

業務2可以抵扣進項稅是3270/1.09*9%=270

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:53

業務3銷項稅的額計算是800000*13%%2B5000/1.13*13%=104575.22

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:54

業務4銷項稅的計算是500000*13%=65000

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:54

業務5銷項稅的計算是200*600*1.1*13%=17160

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:54

業務6可以抵扣進項稅額10400

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:55

業務7進項稅轉出是1040

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:55

業務8福利費不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:56

請問該企業當月銷項稅為=104575.22%2B65000%2B17160=186735.22

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:56

進項稅合計計算是=68600%2B270%2B10400-1040=78230

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:57

應繳納的增值稅為=186735.22-78230=108505.22

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