你好,是灰色的填寫不進去數字嗎?
麻煩老師放大看一下圖,公司為小規模納稅人,享受45萬一下免征增值稅,開了31468.32的貨物票,112871.29建筑服務,裝修裝飾工程款,申報時為什么服務那一列的數據不能挪到(四)免稅銷售額那塊
老師,您好!請問總公司是一般納稅人,但是分公司是小規模納稅人。兩個公司增值稅分開申報的,企業所得稅合并核算申報,但是做賬是一個賬套因為總公司主營業務收入中有兩個隨征項目是和主營業務一起開票進營業外收入的。現在分公司享受到月銷售額10萬以下(含本數)的增值稅小規模納稅人免征增值稅。那么請問在每個季度末申報總公司增值稅時候,這筆免征稅款已進入賬套內的營業外收入核算是否要與兩筆營業外收入一起進行增值稅申報?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
對,是的,那一列的數據是應該填到第(四)行的嗎?
你好,你開通過這個稅種嗎
營業執照上面經營范圍有裝修裝飾呀
至于開沒開就不知道了
那你應該是沒開通,要去稅務局開通一下
稅務大廳開通還是找專管員開通
去稅務大廳就可以了