同學你好,不要這樣做,還是要分開核算,各算各的,進來的錢根據不同的公司分別進賬。而且,如果要增加實收資本,進賬單上用途要注明是投資款才行。另外,這三家公司是否是認繳的投資額,如果都是實繳的投資額,增加實收資本還要去工商辦理增資手續。
老師,我現在到一個公司,公司名下有三個公司。單子是在一塊付的。我開始是用EXCEL表格做的費用支出和收入 現在用軟件做的話,因為錢是一塊付的,賬戶打進來多錢沒法分。我想了下到月末算各自的總數。這樣我月底再做分錄,根據表格上每個公司費用支出的總數增加一筆實收資本。這樣可以嗎?
我問的社保問題,意思就是我們現在有一個總公司,有很多門店,每一個門店是單獨核算的,然后我們其中一個店的店長從三月份開始交社保,社保,我們公司是給員工補500,剩下的員工自己出,當時三月到六月的社保。三月到五月,因為六月工資還沒發,三月到五月的社保哦,需要那個門店承擔的500塊錢,門店沒有把錢支支出都是總公司給他承擔了,現在七月總公司讓他把那1500塊錢補出來就轉到總公司賬上,那我在做賬的時候,我的資產負債表的銀行卡余額肯定是要跟當月流水一樣,我怎么樣,讓他跟七月的流水一樣,那一千五是沒辦法分攤到一分攤到345月的對嗎,那我直接在七月作為管理費用支出,影響七月的報表。還有個問題,新成立一個有限公司,實際無業務發生需要做稅務關聯,報稅嗎?
我司是代表處,總公司在香港,平時經費來自總公司的撥款,現在總公司從境外買了一批電腦,然后寄到國內給我們代表處使用,因為錢不是我們代表處支付的,能否當做一個收入,代表處入賬可以這樣嗎? 借:固定資產 (達到可以使用狀態前的所有費用) 待:營業外收入 謝謝。
請問老師,我公司投資的一家公司,因為那家公司一直沒有什么收入(這家公司主要是為我司開發軟件的),每個月我公司會轉一筆款給他們支付工資和房租各種費用,之前這些款一直掛往來帳,現在公司打算讓對方開發票給我司,把這些往來款做成向他們購買軟件的費用,那個這軟件費我是做進成本里,還是做合作研發費?
老師,就是我們公司主要是做這種幫商家儲藏商品然后再配送到各個倉的一個大冷庫,我們收商家的主要的費用有裝卸費,配送費,倉儲費,管理費,倉儲費主要根據長城寬乘高,然后有一個體積在乘上每天的庫存的件數,然后再乘上每立方米三塊錢,這樣算每天的倉儲費用的,我們這邊的庫存商品的實有數跟商家總是對不上,我們該怎么做,以后規劃流程呢?我們老板說不用買出入庫單,每天用A4紙打出庫單就行了,然后做一個進出入庫的一個電子臺賬,你覺得這樣可以嗎
公司是單休,員工工資怎么計算比較合理
老師,基金管理人和基金產品企業是不是都適用企業會計準則,然后財務報表報送類型選財務報表報送與信息采集(企業會計準則金融企業)
以前年度損益在加在利潤表的那個位置
固定資產處置。公司的一部小汽車,累計折舊后剩6萬,折價按2萬賣。 1、這筆業務分錄怎么寫? 2、報稅按13%未開具發票報2萬可以嗎?
老師,公司處置了一輛車,請問企業所得稅這塊該如何處理呢?
老師:一般開票收稅點嗎?
老師,之前暫估入庫了商品,結轉了成本,下個月只紅沖了商品,成本沒有調增,這樣怎么調
用友nc軟件的固定資產明細在哪導出呢
老師您好,想請問我公司的員工幫外部公司生產貨物,工資由外部公司承擔,我司先墊付工資,這部分的支出是否確認我司的管理費用,計入應付職工薪酬?還是計入其他應收款?后續外部公司會付給我們這部分費用,我司給他開具服務費發票?這部分又如何做賬?
律師事務所會計核算及涉稅政策,會計學堂有沒有新的課程啊,需要按照圖片所示做賬嗎,之前做賬沒有那么復雜就是主營業務收入-代理費,沒有用到合同負債科目
老師,我這是內賬。我說的是一個賬戶打一筆錢三個公司用,公司用這個賬戶一天打幾次款,我就要增加實收資本或其他應付款,那這樣我每天都得增加一筆導兩筆。每月光打款就有六十多筆了。它沒有分開打一筆大錢都是小錢,又沒說打到哪個公司,我只能月底算總數??!
如果是內賬的話,你這樣做也可以,自己清楚就行,我說的是外賬的核算
嗯。以后慢慢來吧。老師,內賬做實收資本也沒啥風險吧。
內賬屬于你們內部掌握的,不對外公布,如果是對外公布的賬這樣是不行的。不過建議還是不要做兩套賬,現在稅務上管理越來越嚴格,稅務現在和銀行信息都共享了,很多問題都透明了,還是正常做賬比較好。
我也不想啊,老師。您說內賬會計是不是不能長期從事啊。老板讓我轉正,我好沒申請轉正。我希望今后做外賬吧。不想老是做內賬會計。
對,現在越來越規范了,你最好和老板說一下,既是為他考慮也是為你自己著想,還是規規矩矩的做賬比較好,現在國家給的稅收優惠政策力度都挺大的,與其想些擦邊球,不如好好研究一下政策,合理避稅風險小。