你好;? ?做成成本去處理 ; 計入成本? ?
老師好,我公司自己研發軟件,并且有兩個軟加已經認證,我家這個軟件的銷售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷售自己研發的軟件680萬,進來的專票,有一部分是軟件,這個是另一個公司,研發了一半,再給我公司,我倆共同合作研發,這是我公司研發的軟件的一部分,還有購進的服務器,也是專票.我公司作為固定資產,這也是研發軟件的一部分,還有一部分軟件購進也是專票,然后我公司再繼續用于研發一軟件,這個軟件沒有認證,但也是我公司研發的 老師 這些我公司都走入費用,那進項稅都認證了,能抵扣銷項嗎?,我是說這些大部分都是包含于這個軟件的費用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個進項還能抵扣銷項嗎,是不是就廢了,
請問老師,我司與我司參股的一家公司,那家公司五原來沒有任何的收入,我司一直以往來款的方式轉賬過去,掛賬也是掛的往來款,但是現在我們想把這個往來款轉成我司向他購買軟件的費用,后續他們會陸續開票給我司,這個可以抵吧?今后我們寫轉款單的時候,是不是不能再寫往來款?而是要寫付軟件費款?
請問老師,我公司投資的一家公司,因為那家公司一直沒有什么收入(這家公司主要是為我司開發軟件的),每個月我公司會轉一筆款給他們支付工資和房租各種費用,之前這些款一直掛往來帳,現在公司打算讓對方開發票給我司,把這些往來款做成向他們購買軟件的費用,那個這軟件費我是做進成本里,還是做合作研發費?
我司與我司全資投資的一家公司一直有資金往來,但之前只是對方無收入,我們轉錢給對方維持運轉,雙方掛的往來帳,但2022年12月的時候對方開了有一筆發票給我們,開的是軟件費(即征即退的那種),那這個我是不是要申報2022的關聯業務往來年度報告?我個別報表中是不是只報關聯交易的成本?像關聯交易的收入要申報嗎,如果沒辦法具體計算其相關收入怎么辦?
我司與我司全資投資的一家公司一直有資金往來,但之前只是對方無收入,我們轉錢給對方維持運轉,雙方掛的往來帳,但2022年12月的時候對方開了有一筆發票給我們,開的是軟件費(即征即退的那種),那這個我是不是要申報2022的關聯業務往來年度報告?我個別報表中是不是只報關聯交易的成本?像關聯交易的收入要申報嗎,如果沒辦法具體計算其相關收入怎么辦?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
不能做進研發費里嗎?
你好;? 你后期有收入的話; 就直接計入成本去;? 除非你們是合作去研發? ??
有收入的,這是我們去年主銷售的產品,他們公司也是我公司投資的,我們公司出硬件,他們研發軟件,他們研發的產品也是只給我們公司,這種算合研發嗎?
你好; 有收入的話; 你就計入成本去 ; 是的??