同學,你好,分錄是對的呢
貨沒到、票也沒到,但是預付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預付賬款/應付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應付賬款和預付賬款可以只用一個科目,應付賬款如果是貸方余額表示應付賬款,借方余額則表示預付的貨款。預付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。) ???等發票、貨物到,做入庫,沖應付賬款/預付賬款。借:庫存商品 ?貸:預付賬款/應付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應付賬款、預付賬款”明細賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經付款。也能看誰家的發票還沒到。 老師,這樣做對嗎?
老師 我就是購買材料款已付貨也已經到了 但發票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發票 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
老師,我們公司剛成立現在還沒有金稅盤,之前有貨款記在預付賬款科目,本月預付賬款的發票已經開過來了了 那么發票要入賬么 借庫存商品貸預付賬款? 還是發票先存放好,等買了金稅盤認證發票后,再進行入賬呢?
老師,公司購買商品驗收入庫并取得了發票,目前只支付了對方一部分款,開先已經為其設置了預付賬款科目,現在用預付賬款科目代替應付賬款科目,會計分錄是這樣寫的嗎? 借庫存商品 100000 應交稅費_應交增值稅(進項)20000 貸銀行存款 80000 預付賬款 40000 貸月
老師4s店已付廠家車款 發票未收,會計分錄借預付賬款貸銀行存款,到了一些車,借庫存商品 貸預付賬款—暫估預付賬款 收到發票做借 預付賬款—暫估預付賬款,應交稅費貸預付賬款,這樣做可以嗎 都是發票未收的情況,還有公司將商品車轉為試駕車的會計分錄我還是不知道咋做
出售一臺不需要設備,收到價款280000元,該設備原價500000,已計提折舊250000元。該設備已運走,不考慮相關稅費
老師,個稅,新增加一個員工可以從一月份報工資嗎?別的員工都報送了
老師,其他應收款在什么時候用?
我們公司是勞務公司,要開一張10萬多的發票出去,老師這個怎么搞?
公司這個月只給員工交了個工傷保險,價格9.76元,工傷都是公司承擔,這個月員工工資是0元,我應該怎么做分錄? 這個也不需要計提了吧?直接計入管理費用?
老師,一般納稅人2023年有一張發票金額入賬多入了183.85 ,現在才發現,賬務要怎么調整呢?
老師,有員工去稅務局舉報偷稅偷稅!專管員讓拿銀行流水呢,怎么辦?
老師很耐心那種設備安裝外包,包工包料!對方開票全開成配件可不可以
請問掛靠公司,企業所得稅對方收總合同價款2個點,那么,這個價款一般按含稅還是不含稅計算?
公司資金有限,暫時給員工只發幾個月的發工資,后續幾個月不一定能發,并且也沒給員工買社保。這種做法有風險嗎?主要是在等另外新公司的成立,以后以新公司發放。
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如果用應付賬款的話 貸銀行存款 80000 應付賬款 40000 這樣嗎?
是的,實際欠款是應付賬款的貸方-應付賬款借方%2B預付賬款的貸方-預付賬款的借方