同學你好,如果是項目上的管理人員可以不用在另外填寫了
建筑行業 我是掛靠在別人公司 人家收的管理費 掛靠費 開票稅費 要怎么寫分錄 還有我們的工程款打到了對方公賬上 這個分錄又要怎么寫呢 農民工工資保證金 安全措施費 是由我們掛靠的那個公司代扣的 這個賬務又要怎么做 謝謝各位老師幫我解答一下疑難
建筑勞務清包工,我把管理人員的工資和農民工的工資寫到一張工資表上了,全部登記在了生產成本記賬憑證上,這種情況下還需要再填寫管理費用記賬憑證嗎?
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權限),003會計(總賬、應付、應收所有權限),004業務人員(采購、銷售管理模塊所有權限)四個用戶,已經啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應收管理、應付系統。根據題目用文字描述相應的業務處理流程,并填寫業務生成的憑證,最后對生成的憑證進行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉三類)、憑證編號(從001開始)、業務日期、摘要、會計科目(明細到末級科目)、金額,簽名不需填寫。5、2020年7月21日發出甲材料110000元,其中制造A產品耗用55000元,制造B產品耗用45000元,車間一般耗用8000元,公司管理部門耗用2000元。6、2020年7月25日以銀行存款支付車間辦公費300元,廠部招待費400元。7、2020年7月31日分配本月份職工工資,其中生產工人工資8000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資3000元。
江西同美公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權限),003會計(總賬、固定資產、薪資管理)三個用戶,已經啟用了總賬、固定資產、薪資管理三個模塊。根據題目用文字描述相應的業務處理流程,并填寫業務生成的憑證,最后對生成的憑證進行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉三類)、憑證編號(從001開始)、業務日期、摘要、會計科目(明細到末級科目)、金額,簽名不需填寫。(每小題8分)(1)2022年6月12日,購買辦公用品(管理部門所用),以銀行存款支付6,000元。(2)2022年7月15日,本月職工工資分配如下:甲產品生產工人工資10,000元,乙產品生產工人工資10,000元,車間管理人員職工工資4,000元,銷售部門職工工資6000元,管理部門職工工資1,0000元。(3)2022年8月18日,計提本月固定資產折舊3,160元,其中車間用固定資產折舊2,380元,管理部門用固定資產折舊780元。(4)2022年9月25日,銷售部張三出差預借款項3000元,財務部現金付訖。
用工方勞務外包服務費應該如何做賬?所在公司是用工單位,根據勞務外包合同我單位每月向勞務外包單位支付人工費,每季度支付勞務外包人員管理費;如果勞務外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務費。現季度結束,我單位需要向勞務公司支付6月人工費,人員管理費,招聘服務費。出納在付款時提出,不能將這3筆費用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費、招聘服務費是不同的3種費用。可我認為3項費用在一個勞務外包合同上約定,都是勞務外包服務費,可在一張憑證上做完,可計分錄為:借:管理費用/銷售費用/開發成本等,貸:銀行存款 請老師解答疑惑,可能是我自學的財務知識不夠,造成了誤解。
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
餐飲行業,想請問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進項開重復了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現在有個B公司要他去做一部分工作,半年時間按工資發放,現在讓他簽一個借用A公司的協議,這對A公司會不會有風險
老師,年報的其他應付款可以填報負數嗎?
老師 一個公司給我個人賬戶轉了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個稅嗎? 這個款本來是給領導的,領導說備用金需要用款,然后這個公司直接打給我個人賬戶了?我個人有什么風險嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經營,該交的稅都交了,為什么會稅務局要求雙隨機自查?
對,是項目上的管理人員, 管理人員的工資是計入生產成本還是管理費用
同學你好,項目上的管理人員計入項目的管理人員工資,一般是計入工程施工合同成本下面的間接費用 現場管理人員工資
填寫報表的時候我把管理人員的工資從生產成本中扣除寫到管理費用中,可以嗎?
同學你好,沒有必要哦? 就是工程成本
額,那報表中的管理費用填寫哪些?
同學你好,總部的財務 行政 后勤之類的人員工資
總部就一個財務人員
同學您好,總部的財務 老板啊 都算管理人員的啊
我把這些工資全部做到工資表里面了,這些需要從成本中扣除嗎?
同學你好,那這部分要扣除的哈
嗯嗯,到填寫報表的時候直接填寫就行,還是需要從生產成本記賬憑證中掛掉重新填寫在管理費用的記賬憑證上嗎?
同學你好,您記賬的時候把這幾個人剔除來到管理費用就可以了
嗯嗯,好的!謝謝!
同學您好,不用謝,滿意請給5分支持一下