你好 用紅字信息表和紅字發票放一起做負數 和進項轉出分錄? ?抵扣聯放一起對??
老師,5月29日開具紅字增值稅專用發票信息表,今收到對方開具的6月21日銷賬負數發票,發票聯和之前開具的紅字信息表放一起放上個月的賬里,上個月進項稅轉出的原始憑證嗎?抵扣聯和上個月抵扣聯放在一起嗎?
老師您好,我們是小規模,6月開具的專票發票,由于稅率錯誤,這個月開具紅字發票,重新開具專票。 想問,如果對方已經抵扣,對方申請了開具增值稅紅字專用發票信息表,這個信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
八月收到一張“水費”的專用發票抵扣并入賬,九月(銷售方)要求沖紅重開,所以九月給他開具了紅字信息表后,九月申報納稅時我依據紅字信息表將八月已經抵扣的進項稅額做了轉出申報和對應沖銷的賬務處理,但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負數發票給我們,這前兩天才收到九月應該收到負數發票,我把這負數發票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧?
公司上個月購買的勞保鞋,因為質量不好我要退貨,且只收到抵扣聯一張進項專票(缺發票聯),我專門未認證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發票抵扣聯,無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對于現在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負數發票,我方該如何做賬務處理呢?
老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發票,5.10號業務終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當時開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實際對方已經抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數發票三聯(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項負數三聯,這些是給對方會計還是給我
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經濟補償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發票不符合,不能作為進項稅,還沒有勾選認證,如何進項稅額轉出?在稅務界面是選擇勾選認證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫社保,但是沒有報個稅,發工資走私賬,那他這個社醫保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協議這里怎么選?
老師,我們公司進口煤炭,從蒙古進來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應付賬款-蒙古客戶:50000元,因為煤炭運到海關那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關的給的金額繳納關稅和增值稅的,那應付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務局辦理還是網上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現在我們的公司帶來風險,都交給另一家機構,說另一家機構代和我們公司沒關系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養牛業從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發票如何做分錄
老師好!我公司的賬務原來都是只對內的,現在老板要規范做賬,依法納稅,請問現在原來的那套內賬期末數結轉的問題,老板不想補稅了,未分配利潤有金額,現在只想把庫存數和應收應付這三個科目轉過去可以嗎?其他科目不轉,賬能平嗎
老師,負數發票和我的賬沒關系是吧
負數發票規格那里原來有×,現在是*,沒事吧?
你好 你用負數 發票要做賬用的? ?開票沒有錯就可以?
老師,請問一下為什么有的發票專用章下邊有一串數字,有的沒有呢?
那是防偽碼,有沒有都一樣用的?
納稅服務平臺上說建議和對方確認。這張發票在勾選平臺上沒有查到,如果是對方沒有及時上傳的原因,月末不上傳,下月上傳,影響我勾選進項,報稅嗎?
你好 平臺上找不到發票就影響勾選,平臺看不到發票找一下開票方??
好的謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!