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加計抵減的稅額需要做會計分錄嗎?

2021-06-25 15:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-25 16:01

計提借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者營業外收入 抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅將其扣除。

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快賬用戶2500 追問 2021-06-25 16:04

加計抵減的10%的那個稅額啊,需要轉入營業外收入交企業所得稅啊?

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齊紅老師 解答 2021-06-25 16:06

你好是的,需要交企業所得稅。

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計提借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者營業外收入 抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅將其扣除。
2021-06-25
按規定加計抵減的增值稅,在實際繳納增值稅時,做如下分錄,未實際抵減時,無需賬務處理: 借:應交稅費—未交增值稅【實際應納稅額】 貸:銀行存款【實際繳納金額】 其他收益(企業會計準則)/營業外收入(小企業會計準則、企業會計制度)/其他收入(事業單位會計制度、民間非營利組織會計制度)【實際抵減金額】 參考文件:《關于深化增值稅改革有關政策的公告》適用《增值稅會計處理規定》有關問題的解讀。
2021-04-28
你好, 借應交稅費_加計抵減 貸 其他收益
2021-01-14
你好,附加稅你交多少計提多少就可以的,不用額外做。
2023-07-05
你好!這個抵減的時候做分錄就行
2024-04-08
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