你好 這個(gè)可以看一下會(huì)計(jì)學(xué)堂的資料的 加計(jì)抵減稅額怎么做分錄 https://www.acc5.com/wenda/question_9305.html
老師,你好 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)有加計(jì)抵減,分錄要怎么寫(xiě)呢
加計(jì)抵減的稅額需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,加計(jì)抵減的金額本月不需要抵減,分錄還需要做嗎?怎么做?
你好老師請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減稅額需要做分錄嗎?
老師,你好,我想問(wèn)下你哈,我這個(gè)公司是可以10%加計(jì)抵減應(yīng)納稅額,我這個(gè)月沒(méi)有收入也就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額是0,我勾選了進(jìn)項(xiàng)稅額83229.15元,請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減8322.91元需要做分錄嗎? 是這樣分錄嗎?見(jiàn)圖片
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
進(jìn)項(xiàng)還有很多,用不到。當(dāng)月加計(jì)的部分需要做分錄嗎?還是建立備查簿就可以了,等實(shí)際抵扣這一部分稅的時(shí)候再做分錄?
那你這個(gè)在備查簿登記一下,等到需要抵扣的時(shí)候再做這個(gè)分錄