你好, 借應交稅費_加計抵減 貸 其他收益
老師 加計抵減的進項稅額需要計提嗎?會計分錄怎么寫
銷項稅額11000,抵扣進項稅額是1000,可加計抵減稅額是100,是按(11000-1000)計提附加稅?還是按(11000-1000-100)計提附加稅?加計抵減都需要做哪些分錄?
加計抵減的稅額需要計提嗎?抵扣時怎么做分錄
加計抵減的稅額需要做會計分錄嗎?
生活性服務業納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的15%計提當期加計抵減額,當期需要做計提分錄嗎?如何做計提當期加計抵減額?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思