您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,不是發(fā)票記賬,
我去年收到一張發(fā)票5萬,去年成本帳上3萬,成本多了二萬,我可以把發(fā)票剩余的金額放在2021年做成本嘛?如何操作?
工程公司,2021年12月開了一筆工程40萬,以開票確認(rèn)收入,當(dāng)月暫估了成本5萬票,發(fā)票2022年1月到,到了2月,又有一張成本票回來,12萬,但是我在去年沒有暫估這12萬,這個(gè)怎么做分錄?
老師,我去年11月收到了一張代開的材料成本發(fā)票,是6萬多,我錯(cuò)誤入成本60萬,正好多入成本54萬,今年審計(jì)的發(fā)現(xiàn)了,去年我也轉(zhuǎn)成本了,我是這樣做的憑證,我還沒有匯算清繳呢,我該怎么調(diào)整呢
老師,比如我去年暫估成本100萬,在今年5月31號之前到票了就可以沖成本,那我怎么知道到這這個(gè)發(fā)票的成本就是我去年暫估的呢,或是我計(jì)提勞務(wù)費(fèi)入成本,在五月份之前支付了就可以算去年的成本,那我怎么知道這個(gè)支付的就是去年的成本呢
小規(guī)模公司23年購進(jìn)一批貨物金額是7萬,23年收到一張5萬專用發(fā)票入成本,5萬已銀行支付,今年6月份對方的原因非要把發(fā)票紅沖,在開一張金額是7萬的專票,我們銀行支付5萬元,23年做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸:銀行5萬。今年6月收到負(fù)數(shù)發(fā)票:借主營業(yè)務(wù)成本 -5萬 ,銀行存款 -5萬。對方又給我們開了一張7萬的專票,借:主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸:銀行7萬,請問一下,我們用不用去修改23年企業(yè)所得稅的年報(bào)報(bào)表?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
什么意思?
您好,就是根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)成本,不是看發(fā)票