可以不用去修改的。
請教下老師,物流公司一般納稅人,4月支付運(yùn)輸用車租車押金4萬,賬務(wù)處理:借其他應(yīng)收款-押金4萬貸銀行存款4萬。支付租車租金1.52萬,賬務(wù)處理:借主營業(yè)務(wù)成本—租金 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款1.52萬。7月支付租金3.7萬,取得專票4萬,賬務(wù)處理:借主營業(yè)務(wù)成本—租金,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款3.7萬 應(yīng)付賬款0. 3萬。10月取得3.7萬7月租金發(fā)票3.7萬。因租車改為了以租代售,7月開具的發(fā)票作為4月押金轉(zhuǎn)租金發(fā)票。對4月和7月已經(jīng)入賬的賬務(wù)處理如何更正。
我小規(guī)模納稅人,20年6月在稅務(wù)代開一張16萬的增值稅專用發(fā)票,對方已付給我們14萬,尚欠2萬,21年12月對方審計后說數(shù)額不對,應(yīng)該是15萬。讓開紅字發(fā)票。開紅字發(fā)票我要怎么記賬?20年分錄:借銀行存款14萬,應(yīng)收賬款2萬,貸:經(jīng)營收入16萬
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對應(yīng)做入主營業(yè)務(wù)成本科目內(nèi),當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報后,稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬,現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請問這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸:應(yīng)付賬款 7萬 3.借:主營業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬
老師好,4月份我司預(yù)收工程定金3萬,還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬,(4月份財務(wù)處理:借:銀行3萬,帶:預(yù)收3萬,借:預(yù)付2萬,借:銀行2萬)5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬,(借:應(yīng)收5.9萬借:預(yù)收3萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9萬(小規(guī)模)5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬,(4月份定金付了2萬)借:勞務(wù)成本3.5萬,貸:應(yīng)付1.5萬,預(yù)付2萬,轉(zhuǎn)了成本:借:主營成本,貸:勞務(wù)成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發(fā)工資的形式來發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
【例】A公司增值稅般納稅入增值稅率13%,2019年7月1日“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”科目借方余額20萬元(為未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額),“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目借方余額5萬元,2019年7月發(fā)生有關(guān)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)。(1)7月2日,購入原材料一批買價400萬元,增值進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元,銷方代墊運(yùn)雜費(fèi)9萬元,增值稅額0.81萬元,A公司開出一張銀行承兌匯票。(2)7月5日,購入免稅衣副產(chǎn)品,買價20萬元(增值稅扣除率9%,加計扣除1%),款項(xiàng)以銀行存款支付。(3)7月10日,上月未認(rèn)證的增值專用發(fā)票5萬元已認(rèn)證。(4)7月18日,A公司購入不需安裝生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備價5萬元,增值稅項(xiàng)稅額0.65萬元,款項(xiàng)尚未支付。(5)7月19日,從某房地產(chǎn)公司購入不動產(chǎn),增值稅專用發(fā)票注明的價款300萬元,增值稅額為27萬元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。(6)7月20日,A公司銷售商品,不含稅售價800萬元,增值稅銷項(xiàng)視額104萬元,款項(xiàng)及增值稅收存銀行。分錄怎么做
老師您好!承包加油站經(jīng)營,需要改造,購買的加油設(shè)備、辦公設(shè)備、宿舍、食堂設(shè)施等,怎么入賬?
根據(jù)書上結(jié)匯要做匯兌損益,麻煩幫我看一下,這個銀行單匯兌損益寫多少
月底做完憑證后,接下來做什么?
工作中無票支出做憑證怎樣和有票的區(qū)分開?
老師 食堂買菜這種零星支出 沒有發(fā)票能入賬嗎?所得稅可以稅前扣除嗎
老師請問一下,我們合同上約定雙方確認(rèn)收入的時間為開具發(fā)票的時間,平時我們的銷單要做不做銷售收入,如果不做,會計分錄怎么處理
產(chǎn)品更新?lián)Q代報廢原材料的稅務(wù)和賬務(wù)處理流程是怎么樣的
我是做酒店行業(yè)的,請問盤庫存時,盤點(diǎn)的酒水飲料,這些庫存做營業(yè)成本嗎?
做公司內(nèi)帳,需要做固定資產(chǎn)折舊和費(fèi)用攤銷嗎?
由郭老師回答我的問題
這個是不是我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)峭暾模圆挥萌バ薷模绻麊为?dú)做紅沖了,不在開具正數(shù)發(fā)票,業(yè)務(wù)取消了,是需要修改報表的。
是的對的,也不需要修改財務(wù)報表。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快