您好,按照您的開票那個稅率
老師您好,我公司是小規(guī)模,第四季度沒有超過30萬,填寫增值稅申報表的時候,小微企業(yè)免稅額只能按照百分之3的金額填寫,但實際今年是按百分之1計算并且免稅,按百分之1填寫申報不了
老師,小規(guī)模納稅人申報不足30萬,百分之一的增值稅,但是增值稅申報表第10欄增值稅就顯示百分之三的增值稅額,做賬時怎么處理,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按照百分之一算還是按照百分之三算?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人第一季度不是超了30萬額度嗎,然后就是按百分之一還是百分之三的不含稅銷售額來填寫報表呢
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
老師,小規(guī)模納稅人季度不含稅收入300萬,稅率百分之一,該怎么填寫申報表,系統(tǒng)顯示的都是百分之三的征收率,實際稅額也是按百分之三
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調(diào)成休學狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
如果稅率直接性是百分之一呢就不用填寫減免表是嗎
您好,您都超過了,不需要減免了
什么,按百分之三繳納增值稅啊
您好,您發(fā)票上是1個點稅率,那么申報按照1個點去申報
假如您實在整不明白,那么把稅額整成要繳納的那個數(shù)
不是說湖北省外減按百分之一繳納增值稅的嗎
您好,是的,那么直接填寫進去就可以了