您好 是對方欠您單位的 開了發票沒收到款項
老師,問下資產負債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時候是負數,申報資產負債表的時候在應收賬款期末余額也填寫成負數,不在預收賬款里面顯示,可以嗎? 如果說不可以的話,那已經申報了,增值稅,還有所得稅已經繳款成功了,現在可以直接在電子稅務系統里面作廢申報,重新填寫申報報表嗎?
管家婆里面的往來,如果出現預收賬款負數什么意思?是誰欠誰的
老師咨詢個問題,半路接手公司的內賬,3月份有筆收入53500我做主營業務收入了,后來老板姐從公司支走4萬元,我記往來其它應收款了,其實那53500是她公司一筆收入當時也應該記往來我不知道內情,現在賬面顯示她欠公司4萬,其實公司現在欠她13500,現在我怎么把賬調過來?如果借:利潤分配53650,貸:其它應收款53650,資產負債表和利潤表數字對不上
老師,現在就是這么一個問題,實物的課已經都講完了,那個資產負債表日后事項嘛,然后我現在有一個問題,不知道什么時候有遞言什么時候那個有當期,或者是既影響遞延又影響當期或者是兩個都不影響。就是因為這個,我我我分不清楚,所以根本沒有辦法算出來,以前年度隨意調整的金額,這個數據算不出來,沒辦法往后面結轉留存收益,我不知道自己錯在哪兒,就是自己的狀況出現在哪里,才能把這個問題解決。
老師,我們公司是進出口代理業務,收美元結匯,然后轉給老板付貨款,但是貨款什么的都沒發票,之前的會計都是做的預收預付,記在往來款里面了,現在往來數目很大,這個怎么辦呢?以后收款記在借銀行存款 貸:預收賬款 里面,給老板轉賬也記借:預收賬款 貸:銀行存款 這樣做分錄沖一下可以嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎