您好 請(qǐng)問結(jié)算的時(shí)候 是什么收取的增值稅銷項(xiàng)稅額呢
老師,您好,我有個(gè)問題,想問您,我們是建筑掛靠企業(yè),掛靠到A公司,1月17收到工程款,并且也是1月17號(hào)收到分包方的發(fā)票,但是是1.29填的現(xiàn)金審批單,預(yù)繳增值稅沒有減去分包款。為什么你呢。與被掛靠公司每月25號(hào)封賬有關(guān)系嗎,算預(yù)繳增值稅的時(shí)候不是應(yīng)該減去分包款嗎
老師,請(qǐng)問一下,我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
老師,我們是建筑公司,有人掛靠我們公司資質(zhì),付材料款的時(shí)候都是他打款過來我們給供應(yīng)商付材料款,但是當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,所以我們做了預(yù)付賬款,開發(fā)票給甲方的時(shí)候我們沒有收稅金,他把材料發(fā)票拿來抵扣不夠的時(shí)候我們才收取稅金,預(yù)付的材料我們也要算稅金嗎
老師外地掛靠項(xiàng)目,每次開票都有預(yù)繳稅款,但是這個(gè)預(yù)繳稅款每次都是由掛靠方自己支付的,每次核算應(yīng)付掛靠方工程款的時(shí)候我們都是在核算增值稅的時(shí)候抵扣了的,那么之前他預(yù)繳的稅款要不要在結(jié)算的時(shí)候退給他呢
老師,請(qǐng)問,涉及異地項(xiàng)目預(yù)繳稅款前,是公司要先開票嗎?外經(jīng)證又是什么時(shí)候開?我沒弄清楚這個(gè)流程。我們是分包。公司接的工程都是掛靠項(xiàng)目(公司是被掛靠方)。
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
結(jié)算的時(shí)候是按收到的工程款(開票的金額)
沒有減去預(yù)繳的 對(duì)么
每次核算的時(shí)候都減去的
老師,我們是這樣算的
每次核算的時(shí)候都減去了預(yù)繳的 不需要退回預(yù)繳稅金啊
老師我的意思是,如果工程總價(jià)10000,我們應(yīng)該繳稅是1000,但是預(yù)繳了200,(先不管其他的稅哈),那么我們應(yīng)該還要繳800的稅款,那么我們付給掛靠方的錢應(yīng)該是9000還是9200
付給掛靠方的錢應(yīng)該是9200 200對(duì)方自己掏錢交了 只需要再交800