借應交稅費企業所得稅, 貸利潤分配未分配利潤。
請問19年的所得稅計提錯誤,現在怎么改?多計提的所得稅還在應交稅費應交所得稅掛著
老師,17年計提提了所得稅費用,然后一直掛著應交稅費-應交企業所得稅,我能沖了他么,銀行流水現在對得上,好像是以前多計提了吧
老師,2022年末,算出來企業所得稅是531348.90.我現在發現應交稅費應交企業所得稅的明細賬還有貸方380606.77的余額,是不是我計提企業所得稅計提錯了?是不是正確計提數應該是年末所得稅費用531348.90-已交所得稅380606.77=150742.13這個數計提?
民非企業21年的企業所得稅計提多了,一直在應交所得稅上面掛著,22年也沒處理,然后22年的企業所得稅又計提少了,請問我23年補交的時候稅務怎么處理呢
請問,往年計提所得稅多計提了,現在應該怎么調整呢?原分錄是借:所得稅費用,貸:應交稅費/企業所得稅
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?