你好,如果是多計提了,可以沖銷?
老師好,以前年度應交企業所得稅稅費沒有計提直接貸銀行存款了,現在應交稅費余額總是掛著這個應交稅費的數,我怎么調整一下,分錄怎么做,感謝老師
#提問#老師好,我現在全年是虧損,我發現4月份交了一季度企業所得稅560,當時只做了借應交稅費,應交企業所得稅,沒有計提費用,:借,所得稅費用,貸,應交稅費_所得稅。我現在是不是要補計計提的分錄
老師,17年計提提了所得稅費用,然后一直掛著應交稅費-應交企業所得稅,我能沖了他么,銀行流水現在對得上,好像是以前多計提了吧
民非企業21年的企業所得稅計提多了,一直在應交所得稅上面掛著,22年也沒處理,然后22年的企業所得稅又計提少了,請問我23年補交的時候稅務怎么處理呢
老師,去年計提和交所得稅:借:所得稅費用5500,貸應交稅費-應交企業所得稅5500,實際交:借應交稅費-應交企業所得稅5000,貸銀行存款5000,今年退稅了5000,借銀行存款5000,貸應交稅費-應交企業所得稅5000,老師是否還要做一步:借貸應交稅費-應交企業所得稅5000,貸所得稅費用5000呢?另外多計提的500怎么辦
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
小企業會計準則,就是借應交稅費-應交企業所得稅,貸所得稅費用么
你好,小企業會計準則,沖銷多計提,分錄是 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:利潤分配—未分配利潤?