你好,是你會(huì)計(jì)上沒(méi)有做處理嗎?
老師,企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅,那這個(gè)未交增值稅科目一直有余額,實(shí)際已經(jīng)不欠稅務(wù)局稅款了,這個(gè)怎么處理呢
期初,預(yù)繳增值稅有余額,我填在 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 科目下,,但是和我實(shí)際繳納的增值稅不一致了,我應(yīng)該把預(yù)交增值稅填到哪個(gè)科目下的期初余額呢
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,未交增值稅有余額,我在填審計(jì)附注的時(shí)候應(yīng)交增值稅的期初,借貸方發(fā)生額應(yīng)該是兩個(gè)科目,科目余額表上數(shù)值相加嗎
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)開(kāi)票稅率還是1嗎?不超過(guò)多少免稅
殘保金,小微企業(yè)怎么繳納
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,一個(gè)人可以擔(dān)任多個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
一個(gè)人上班單位繳納保險(xiǎn),同時(shí)也注冊(cè)了個(gè)體戶且是核定征收的。請(qǐng)問(wèn)個(gè)人發(fā)的工資和個(gè)體戶會(huì)沖突嗎,會(huì)到賬個(gè)人的個(gè)稅增加嗎
小規(guī)模企業(yè),個(gè)稅需要計(jì)提嗎?還是發(fā)生的時(shí)候直接,計(jì)提工資和計(jì)提個(gè)稅需要分開(kāi)寫(xiě)嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)一下 保險(xiǎn)公司簽的代理合同 發(fā)工資顯示有個(gè)調(diào)稅 個(gè)調(diào)稅是什么 明年可以退稅嗎
財(cái)管P,相關(guān)系數(shù)為0的時(shí)候,兩資產(chǎn)收益率是不相關(guān)的吧、
報(bào)第四季度財(cái)報(bào)時(shí),利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒(méi)填數(shù),年報(bào)時(shí)可以填上數(shù)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,小規(guī)模納稅人公司,一季度開(kāi)票超了30萬(wàn),其中6萬(wàn)的票開(kāi)票了重復(fù)開(kāi)了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強(qiáng)制申報(bào)嗎?
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號(hào)申請(qǐng)首退稅時(shí),跳錯(cuò)誤。有一個(gè)征退稅差在做增值報(bào)表時(shí)未填寫(xiě)。導(dǎo)致退稅提交不了,這個(gè)最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的。現(xiàn)開(kāi)票額度只有60萬(wàn),3月份出了兩筆,共需開(kāi)票200W。現(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個(gè)60萬(wàn)開(kāi)了再提升額度嗎?還是不開(kāi)直接申請(qǐng)。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒(méi)有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進(jìn)行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開(kāi)了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請(qǐng)問(wèn)C公司應(yīng)該給B公司開(kāi)什么發(fā)票?開(kāi)產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費(fèi)呢?
不是,我就想知道我的預(yù)繳增值稅的期初余額應(yīng)該填寫(xiě)在哪個(gè)科目下
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金);
但是有人說(shuō)填在預(yù)繳增值稅下,到底填在那個(gè)科目下呢
你二級(jí)科目里這兩個(gè)明細(xì)分類都有嗎?一般我們放在預(yù)繳稅金中
但是預(yù)繳增值稅是二級(jí)科目的話,就和我的應(yīng)交增值稅對(duì)不上數(shù)據(jù)了,但是我的已交稅金是三級(jí)科目
?那你就放在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金);下處理
好的,謝謝你
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!