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應交稅費-應交增值稅-進項稅額有余額,未交增值稅有余額,我在填審計附注的時候應交增值稅的期初,借貸方發生額應該是兩個科目,科目余額表上數值相加嗎

2024-03-01 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-01 09:35

期初就是有余額的數據都填寫上。安具體科目的明細填寫。

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快賬用戶9513 追問 2024-03-01 09:37

就是我要加一行,把進項稅額單獨填列一下?

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齊紅老師 解答 2024-03-01 09:39

你好是的,因為這個有余額,所以你就把這個填寫上。

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期初就是有余額的數據都填寫上。安具體科目的明細填寫。
2024-03-01
你好同學, 應該設定為借方哈。 希望幫到您!如滿意請給予五星好評謝謝!
2022-04-28
同學你好 ?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-04-11
你好,可以的,這個可以不結轉,有余額。
2022-07-21
您好,原來的50已在未交增值稅里的是不,那今年的銷項200,進項120,結轉時分錄 借:應交稅費——增值稅(銷)200 貸:應交稅費——增值稅(進)120 應交稅費——轉出未交增值稅80 借:應交稅費——轉出未交增值稅 80 貸:應交稅費——未交增值稅80 這樣轉完之后,未交增值稅的余額就是30
2025-03-07
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