這個最好是再復印一份和清單裝訂下,備注原件貼發票后面了
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師,我們收到的增值稅詳見清單的清單2份,我們一直都把2份跟賬放在一起,然后抵扣聯單獨裝訂,現在聽說原來是要抵扣聯附一份,發票聯附一份,但我們已經裝訂的憑證很多,還需要重新拆起來裝訂嗎?會不會影響到什么
老師,有沒有這樣的單位,從一月份開業經營到現在已經七月底了,收到過三次貨物預付款,我還沒有開過發票,因為我們是做光伏業務,電池安裝調試都需要時間,如果今年都沒有工程結束,我一直沒有開發票,沒有確認收入,年底有關系嗎,對匯算清繳有影響嗎?我增值稅進項一直在做賬的,就是沒有抵扣,因為也沒開票
我們開了專票給對方,也已經寄出,快遞也送到了,但是對方讓快遞放到他們的門衛室,現在票不見了,回來找我們,我們說復印兩份記賬聯蓋章給她們入賬抵扣,但是她們不同意,想問下還有什么辦法嗎?然后我們說讓對方寫個重開證明蓋章給我們,我們用這個證明做附件去沖紅之前的發票,再重新開給他們,這樣的方式,可以嗎?還是說一定要去掛失發票,但是我們的記賬聯還在啊
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了,我們增值稅和附加稅正常申報的但是到現在為止還沒繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬的專票就需要開紅沖,所以我想問幾個問題:1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎?2.對方已抵扣,紅沖的話是需要對方提供紅字信息表的對嗎?3.我們單位印花稅是季報,所以已開的162萬這個報表期也是要正常申報的嗎?4.這筆162萬的發票紅沖以后,應該會按新合同再開一筆發票,所以這個162萬相應的稅款是等稅務局退回還是能抵頂新開發票的稅款啊?
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
復印件可以使用嗎?還是說要把原件拆起來重新裝訂呢
可以,你這個備注原件裝訂憑證就可以,
那我能不能不復印,直接在抵扣聯封面上備注發票詳見清單裝訂憑證呢?
然后以后要查直接去查原件
這個最好是復印一份比較好,我建議