讓對(duì)方去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后你們可以紅沖給他重新開。
老師 您好 我們?cè)?019.4.11號(hào)給對(duì)方開出的專票 對(duì)方說(shuō)沒有收到抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 但是我們確實(shí)郵寄了 一共8份 對(duì)方說(shuō)只收到了4份 那我給對(duì)方郵寄記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章 和抄報(bào)稅證明 對(duì)方可以拿這些作為認(rèn)證抵扣的依據(jù)么 謝謝老師 老師 還有一個(gè)事情是 抄報(bào)稅證明 是去稅務(wù)局開么 還是在我們開票系統(tǒng)軟件里開呢
老師,去年四月快遞給我開的專票還沒給我就丟失了,我不知道他給我開了,但是在認(rèn)證系統(tǒng)里看見這張發(fā)票,然后我就找他們讓他們提供蓋章的發(fā)票復(fù)印件,結(jié)果他們遲遲不給,說(shuō)拿到倉(cāng)庫(kù)了,不愿意去找,現(xiàn)在都這么長(zhǎng)時(shí)間了,還沒給咋辦??jī)r(jià)稅合計(jì)一共才30多元,也不至于去稅局告他呀,這要是一直不給,認(rèn)證期過(guò)了還沒給也沒認(rèn)證,形成滯留票,我們會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,國(guó)有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國(guó)有企業(yè)非說(shuō)這樣不行,要重新開,要么就是稅務(wù)局出證明,重新開涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)稅率開,但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說(shuō)如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請(qǐng)他們管理部門這個(gè)理由上來(lái),我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無(wú)語(yǔ)了,國(guó)家稅務(wù)總局2020年1號(hào)文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國(guó)有企業(yè)不適用國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
老師,我想問下,我們是購(gòu)貨方,11月份對(duì)方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對(duì)方現(xiàn)在說(shuō)紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來(lái)的那張發(fā)票嗎?
我們開了專票給對(duì)方,也已經(jīng)寄出,快遞也送到了,但是對(duì)方讓快遞放到他們的門衛(wèi)室,現(xiàn)在票不見了,回來(lái)找我們,我們說(shuō)復(fù)印兩份記賬聯(lián)蓋章給她們?nèi)胭~抵扣,但是她們不同意,想問下還有什么辦法嗎?然后我們說(shuō)讓對(duì)方寫個(gè)重開證明蓋章給我們,我們用這個(gè)證明做附件去沖紅之前的發(fā)票,再重新開給他們,這樣的方式,可以嗎?還是說(shuō)一定要去掛失發(fā)票,但是我們的記賬聯(lián)還在啊
請(qǐng)問送原材料去供應(yīng)商工廠產(chǎn)生的貨拉拉費(fèi)用,科目是?
建筑業(yè)未分配利潤(rùn)過(guò)大,賬上也沒錢,沒計(jì)提過(guò)盈余公積,年底能一下子補(bǔ)提多少盈余公積來(lái)減少未分配利潤(rùn)呢?
歐老師,請(qǐng)問送原材料去供應(yīng)商工廠產(chǎn)生的貨拉拉費(fèi)用,科目是?
老師 我們是建筑工程土建工程的,我們工地上主要用的機(jī)械,機(jī)械不是要用潤(rùn)滑油嗎?這個(gè)我先入到工程施工里的什么明細(xì)
老師,怎么計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?分錄怎么寫?提了壞賬準(zhǔn)備會(huì)減少資產(chǎn)總額嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售未滿30萬(wàn),增值稅減免了,當(dāng)時(shí)做賬沒計(jì)提,也沒充到利潤(rùn)里,在后邊補(bǔ)上可以不,
你好,小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品是免稅的
老師,印花稅用計(jì)提嗎?
老師算下稅金一會(huì)給您五星好評(píng)
老師,小規(guī)模企業(yè),如果1季度開票未超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,那2季度超了30萬(wàn),后期需要補(bǔ)1季度的增值稅嗎?
是他們?nèi)?bào)備,不是我們,對(duì)嗎?可是我們用什么做附件去沖票呢,對(duì)方會(huì)給我們什么作為附件呢
的是的,這個(gè)快遞他都已經(jīng)知道了。